Balansas |
1 |
atlyginimo skaiciavimas |
9 |
Advokatų paslauga |
2 |
sandelys |
4 |
INTRASTATAS |
0 |
Skolos |
21 |
Pakuotės apskaita GPAIS |
214 |
Ne PVM mokėtojas |
1 |
parama |
2 |
Pajamų deklaracija |
7 |
Deklaracijos |
2 |
Klausimas |
5 |
Atostoginiu ismokejimas iseinant is darbo |
31 |
Marža |
7 |
Automobilio pardavimas |
2 |
Priskaičiuotas PVM(natūra) |
1 |
Sodros el.paslaugos |
16 |
PLN204 |
58 |
tabelis |
15 |
Darbuotojas išdirbo daugiau nei 10 metų. Jam dar papildomai priklauso 3 darbo dienos atostogų. Kaip dabar vesti cento programoje? Ar į DU 2 vesti kalendorines 31 dienas ar į darbo dienas vesti 23 dienas ? Kažkaip išsikraipo man programoje ,nebežinau kaip reikia. Laukiu patarimo, ačiū.
Darbuotojas išdirbo daugiau nei 10 metų. Jam dar papildomai priklauso 3 darbo dienos atostogų. Kaip dabar vesti cento programoje? Ar į DU 2 vesti kalendorines 31 dienas ar į darbo dienas vesti 23 dienas ? Kažkaip išsikraipo man programoje ,nebežinau kaip reikia. Laukiu patarimo, ačiū.
Negi niekas negalite padeti?
Darbuotojas išdirbo daugiau nei 10 metų. Jam dar papildomai priklauso 3 darbo dienos atostogų. Kaip dabar vesti cento programoje? Ar į DU 2 vesti kalendorines 31 dienas ar į darbo dienas vesti 23 dienas ? Kažkaip išsikraipo man programoje ,nebežinau kaip reikia. Laukiu patarimo, ačiū.
Dirbu cento programoje nuotoliniu būdu. Neteisingai įvedžiau sąskaitą. Pereina apyvarta. Nieko joje nedrau,bet išmesti jau neleidžia, Tam tikslui turėjau rezervą, bet esmė tame, kad negaliu jo užsidėti. Nesuprantu kodėl. gal galite ką patarti? Kaip ir dėdavau anksčiau, bet dar ne SQL formatas buvo. Labai laukiu atsakymo.
Laba diena.
Gauta sąskait ir apmokėjo atskaitingas asmuo grynais. Sąskaitą vedu per gavimą.
D 2441
D 6312
K 2445
Per kur vesti tą kvitą kur išrašė kad apmokėjome? Vedu per "gauti mokėjimo dokumentai", bet D 2445 K 443 ir gaunasi nesąmonė kontrahento kortelėje.
Gauta sąskait ir apmokėjo atskaitingas asmuo grynais. Sąskaitą vedu per gavimą.
D 2441
D 6312
K 2445
Per kur vesti tą kvitą kur išrašė kad apmokėjome? Vedu per gauti mokėjimo dokumentai, bet D 2445 K 443 ir gaunasi nesąmonė kontrahento kortelėje.
Neparašėt kaip apmokėjot-jei išmokėjot iš kasos , tada D 2445 atsk. asmuo K 272 kasa.jei mokėjot per banką, tada D 2445 K 271 Bankas. tokiam mokėjimui sąsk 443 nenaudojama. Juk čia mes skolingi atsk asmeniui .Ne tiekėjui.
Apmokėjo atsakingas asmuo iš asmeninių pinigų. Ačiū.
Užkliuvau, nes mano programa kitaip suvedė korespondencijas. D 24412, D 6312 K 2445
Sveiki, gal galite padėti?
Kaip teisingai Cente išskaityti atskaitingo asmens skolą iš atlyginimo?
Iš anksto dėkoju už atsakymus.