Sveiki,
pirmą kartą susidūriau ....
Mes pirkėjai gražinom prekes išrašiau debetinę 2018-12 mėn. Prekės buvo gautos 2018-11 men.
Deklaravau ISAF be minuso, kaip išrašytą . Pardavėjas deklaravo su minusu.
Rodo neatitikimus. Kaip reikėjo deklaruoti su minusu?
Ir dar ar reikia tikslinti deklaraciją 2018-11 mėn.
Ačiū tam kas padės susigaudyti...
Gal galit dar atsakyti o kaip mes turim registruoti ISAF debetinę išrašytą ,
O jūs atitinkamai išrašomų PVM sf registre su minusu, nes mažinat savo pirkimo PVM
pirmą kartą susidūriau ....
Mes pirkėjai gražinom prekes išrašiau debetinę 2018-12 mėn. Prekės buvo gautos 2018-11 men.
Deklaravau ISAF be minuso, kaip išrašytą . Pardavėjas deklaravo su minusu.
Rodo neatitikimus. Kaip reikėjo deklaruoti su minusu?
Ir dar ar reikia tikslinti deklaraciją 2018-11 mėn.
Ačiū tam kas padės susigaudyti...
Registracijos numeris KD-8765
Jeigu pirkėjas prekių pardavėjui išrašo debetinę PVM sąskaitą faktūrą prekių grąžinimui, tai tokią debetinę PVM sąskaitą faktūrą pardavėjas turi registruoti gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre, duomenis (apmokestinamosios vertės (eurais) ir/ar PVM sumos (eurais) sumažėjimą) nurodydamas su minuso ženklu.