Kada tikslinate (dėl grąžinimų, nukainavimų) -
ar
-to mėneso deklaracijose, kada paaiškėja (pagal tikslinančio dokumento datą),
ar
-preaito mėnesio deklaracijas kada prekės buvo gautos (patiektos)?
Dėkoju
to mėneso deklaracijose, kada paaiškėja (pagal tikslinančio dokumento datą),
Ačiū labai, geroji kolege
O gal netyčia pas Tave tokia situacija buvo:
Parsivežėm iš vokiečio kiniškos kilmės prekių - muitas+imp.PVM.
Po poros mėnesių sugalvojo tas prekes grąžinti. Vokietis sutiko, bet paprašė prekes nugabenti kitam jo pirkėjui - lenkui.
ka reškia
Parsivežėm iš vokiečio kiniškos kilmės prekių - muitas+imp.PVM.
Iš Vokiečio - ir importo PVM ?
Tai čia ne ES prekyba - ir Jus priskaičiavot pardavimo PVM?
Jei tą grąžinimą forminat kaip pardavimą tarp 3 ES PVM mokėtojų , gal čia trikampė prekyba . Ta žinau tik teoriškai. praktikos nera.
Jeigu prekes pirkote iš Vokietijos PVM mokėtojo po 2004 m. Gegužės mėn., tai jokio importo PVM čia neturėjo būti. Turėjote priskaičiuoti pardavimo PVM į FR0600 29 eilutę, vertę prekių į 19 eilutę, o pirkimo PVM , jei tos prekės skirtos pardavimui, į 22 eilutę. Jeigu dabar prekes "grąžinsite" lenkams, tai čia nebus nei trikampė prekyba, nei grąžinimas, o tik pardavimas. Ir jeigu lenkai PVM mokėtojai, tai sąskaitoje PVM 0% ir direktyva atitinkama.
Jeigu prekes pirkote iš Vokietijos PVM mokėtojo po 2004 m. Gegužės mėn., tai jokio importo PVM čia neturėjo būti. Turėjote priskaičiuoti pardavimo PVM į FR0600 29 eilutę, vertę prekių į 19 eilutę, o pirkimo PVM , jei tos prekės skirtos pardavimui, į 22 eilutę. Jeigu dabar prekes "grąžinsite" lenkams, tai čia nebus nei trikampė prekyba, nei grąžinimas, o tik pardavimas. Ir jeigu lenkai PVM mokėtojai, tai sąskaitoje PVM 0% ir direktyva atitinkama.
Kolegės, atkreipiu dėmėsį, kad kad vokietis gali atvežti neišmuitintų prekių iš kinijos. Invoise prie tokių prekių pažymėta CHN ir su jom važiuoju prisiduoti į muitinę.
Daivai:
Grąžinimo dokumentą rašiau vokiečiui, o nuvežėme kitam vokiečio pirkėjui - lenkui. Vokietis lenkui parašys savo pardavimo invoisą.
Kolegės, atkreipiu dėmėsį, kad kad vokietis gali atvežti neišmuitintų prekių iš kinijos. Invoise prie tokių prekių pažymėta CHN ir su jom važiuoju prisiduoti į muitinę.
Daivai:
Grąžinimo dokumentą rašiau vokiečiui, o nuvežėme kitam vokiečio pirkėjui - lenkui. Vokietis lenkui parašys savo pardavimo invoisą.
Labai ačiū už pastabą dėl kiniškų prekių . Tikrai to nežinojau, nes nesusiduriu. O dėl vokiečio dabar viskas aišku. Reikia tikslinti PVM deklaraciją to mėnesio kada įvyko grąžinimas, o lenkams išrašyti invoice už nuvežimo paslaugą.
Labai ačiū už pastabą dėl kiniškų prekių . Tikrai to nežinojau, nes nesusiduriu. O dėl vokiečio dabar viskas aišku. Reikia tikslinti PVM deklaraciją to mėnesio kada įvyko grąžinimas, o lenkams išrašyti invoice už nuvežimo paslaugą.
Daiva, ačiū už nuomonę. Ir aš taip manau. Bet mano deklarantės sako, kad savo išvežimo intrastate rodys. Ir dar klausimas atviras, ar galima tą importo PVM susigrąžinti iš Muitinės, nes iš atskaitos, kadangi prekės grąžintos, turėsiu iškelti.
Daiva, ačiū už nuomonę. Ir aš taip manau. Bet mano deklarantės sako, kad savo išvežimo intrastate rodys. Ir dar klausimas atviras, ar galima tą importo PVM susigrąžinti iš Muitinės, nes iš atskaitos, kadangi prekės grąžintos, turėsiu iškelti.
Manau, jeigu sumokėjai importo PVM , tai ir gali atsiimti. O kas jums kitas grąžins?
to mėneso deklaracijose, kada paaiškėja (pagal tikslinančio dokumento datą),
Ačiū labai, geroji kolege
O gal netyčia pas Tave tokia situacija buvo:
Parsivežėm iš vokiečio kiniškos kilmės prekių - muitas+imp.PVM.
Po poros mėnesių sugalvojo tas prekes grąžinti. Vokietis sutiko, bet paprašė prekes nugabenti kitam jo pirkėjui - lenkui.
Ar rodyti FR0600 17 langelyje ir FR0564?
Dėkoju.
ka reškia
Parsivežėm iš vokiečio kiniškos kilmės prekių - muitas+imp.PVM.
Iš Vokiečio - ir importo PVM ?
Tai čia ne ES prekyba - ir Jus priskaičiavot pardavimo PVM?
Jei tą grąžinimą forminat kaip pardavimą tarp 3 ES PVM mokėtojų , gal čia trikampė prekyba . Ta žinau tik teoriškai. praktikos nera.
Parsivežėm iš vokiečio kiniškos kilmės prekių - muitas+imp.PVM.
Iš Vokiečio - ir importo PVM ?
Tai čia ne ES prekyba - ir Jus priskaičiavot pardavimo PVM?
Jei tą grąžinimą forminat kaip pardavimą tarp 3 ES PVM mokėtojų , gal čia trikampė prekyba . Ta žinau tik teoriškai. praktikos nera.
Jeigu prekes pirkote iš Vokietijos PVM mokėtojo po 2004 m. Gegužės mėn., tai jokio importo PVM čia neturėjo būti. Turėjote priskaičiuoti pardavimo PVM į FR0600 29 eilutę, vertę prekių į 19 eilutę, o pirkimo PVM , jei tos prekės skirtos pardavimui, į 22 eilutę. Jeigu dabar prekes "grąžinsite" lenkams, tai čia nebus nei trikampė prekyba, nei grąžinimas, o tik pardavimas. Ir jeigu lenkai PVM mokėtojai, tai sąskaitoje PVM 0% ir direktyva atitinkama.
Kolegės, atkreipiu dėmėsį, kad kad vokietis gali atvežti neišmuitintų prekių iš kinijos. Invoise prie tokių prekių pažymėta CHN ir su jom važiuoju prisiduoti į muitinę.
Daivai:
Grąžinimo dokumentą rašiau vokiečiui, o nuvežėme kitam vokiečio pirkėjui - lenkui. Vokietis lenkui parašys savo pardavimo invoisą.
Daivai:
Grąžinimo dokumentą rašiau vokiečiui, o nuvežėme kitam vokiečio pirkėjui - lenkui. Vokietis lenkui parašys savo pardavimo invoisą.
Labai ačiū už pastabą dėl kiniškų prekių . Tikrai to nežinojau, nes nesusiduriu. O dėl vokiečio dabar viskas aišku. Reikia tikslinti PVM deklaraciją to mėnesio kada įvyko grąžinimas, o lenkams išrašyti invoice už nuvežimo paslaugą.
Daiva, ačiū už nuomonę. Ir aš taip manau. Bet mano deklarantės sako, kad savo išvežimo intrastate rodys. Ir dar klausimas atviras, ar galima tą importo PVM susigrąžinti iš Muitinės, nes iš atskaitos, kadangi prekės grąžintos, turėsiu iškelti.
Manau, jeigu sumokėjai importo PVM , tai ir gali atsiimti. O kas jums kitas grąžins?
Muitinė antrą dieną galvoja, kokia susigrąžinimo tvarka. Gerai, kad galvoja....