savikaina |
1 |
pajamų deklaravimas |
7 |
Ar galima dirbti,per du darbus. |
4 |
neigiamas valiutos pasikerimas. |
1 |
dividendai |
138 |
likučių suderinimas |
10 |
FA |
0 |
Patarimo |
0 |
MB paskola |
0 |
Komandiruotės dienpinigiai |
3 |
Klaida balanse |
1 |
Patarimo |
1 |
Grynieji pinigai |
1 |
sodų bendrija |
4 |
PVM5 kodas |
125 |
ESI israsas |
1 |
Finansinės ataskaitos |
55 |
Reprezentacinės išlaidos |
0 |
Visuotinis akcininku susirinkimo protokolas |
1 |
o mažoms įmonėms nereikia NKPA ataskaitos
Laba diena
Ar aiškinamajame rašte dar reikia pažymėti, kad keitėsi euras 2015 m? Aš manau kad nebereiktų, kaip manot Jūs>
O kam?
Įmonė sausio gale jau buvo įregistruota, na įsivaizduokim sausio 30, pirkimai atlikti vasario 5, tik įstatuose fin metai nurodyti nuo 02-10 iki 02-09, tai pagal Įm.finans atskaitomybės įstatymo 18str, 3d, tai pirmieji metai išeina nuo tos sausio 30 dienos iki 02-09, o poto jau sekantys metai eina normaliai kaip 5statuose nustatyta, ar jie čia kažką bus primaišę su tom datom įstatuose?
Pirma atskaitomybė į RC bus sausio 30d iki 02.09. Kiti metai 2018.02.10-2019.02.09 ir taip toliau.
Į VMI mokestinės ataskaitos sudaromos normaliai 2018.01.01-2018.12.31
Labai ačiū, vadinasi gerai supratau!
Kolegos, gal kas turite pasidarę ar iš kur nors parsisiuntę atnaujintas aiškinamojo rašto lenteles ir galėtumėte pasidalinti? Tų senųjų kažkaip jau nebesinori pildyt, o naujas braižytis - daug laiko atima... Ir labai gaila, kad Apskaitos institutas aiškinamojo rašto VASą atnaujino, o darbinių lentelių šablonų nesiūlo... Na, ar būsite draugiški, kolegiški... Būčiau labai dėkinga.
Laba diena, norėjau paklausti, jei IĮ per visus metus ne vykde veiklos, tai kaip su fin atskaitomybė? teikti nulini Pelno nuostolių ataskaita, ta pati balansa kaip ir už 2016 m. ir nuline PLN204?
Laba diena. Ruošiame labai mažų įmonių finansinę atskaitomybę. Kiek skaitau, kad nereikia aiškinamojo rašto. Bet kadangi (nežinau kodėl) anksčiau buvo ruošiama mažų įmonių ir buvo aiškinamasisi raštas, norim ir dabar aiškinamąjį raštą surašyti. Gal turit kokį pavyzduką?
PLN-su nuliais, o balansą ar taip pasitvirtinę esate, kad turit teikti? Juk IĮ neprivalo teikti balanso (aplamai atskaitomybės RC-ui).
Turime ankstesnių metų nuostolio sakysim 2015,2016,-2017 buvo pelningi ir 2018 pelningi bet dar yra likusio nuostolio įmonė pernai pasinaudojo tuo ir 70% sumažino pelnas apmokestinamas 15% o šiais metais jau pasikeitė sąlygos ir galima būtų taikyti 5% ar čia galimas pelno delgimas likusiu nuostoliu