pajamų deklaravimas |
6 |
Ar galima dirbti,per du darbus. |
4 |
neigiamas valiutos pasikerimas. |
1 |
savikaina |
0 |
dividendai |
138 |
likučių suderinimas |
10 |
FA |
0 |
Patarimo |
0 |
MB paskola |
0 |
Komandiruotės dienpinigiai |
3 |
Klaida balanse |
1 |
Patarimo |
1 |
Grynieji pinigai |
1 |
sodų bendrija |
4 |
PVM5 kodas |
125 |
ESI israsas |
1 |
Finansinės ataskaitos |
55 |
Reprezentacinės išlaidos |
0 |
Visuotinis akcininku susirinkimo protokolas |
1 |
Turbūt GPM sąskaitą 🙂
Tada man gaunasi kaip kad turėčiau GPM o daugiau sumokėt jei 4klasėj rodau.
Tai jeigu apskaitoje teisingai, tik neteisingai deklaruota, tai apskaitoje ir taip turi matytis permoka, nieko papildomai registruoti nereikė.
O jei ir apskaitoje neteisingai, tai taisykit atitinkamai pradinį įrašą iš kur atsirado netikslumas.
O jei ir apskaitoje neteisingai, tai taisykit atitinkamai pradinį įrašą iš kur atsirado netikslumas.
Ačiū už pagalbą, tiesiog prireikė pradinį įrašą pataisyti.
Turėjote tikslinti 08 mėn. GPM 313. Apskaitoje turėtų būti gerai, juk iš darbo užm.apskaičiavimo persikelia. jei ne, tai pataisykite priskaičiuotą GPM (gerą).
Taip, tikslinau GPM313 už 08 mėn. Taisiau apskaitoje per buhalterinę pažymą, tiesiog pakoregavau užskaitos sumą, kurią turėjome sumokėti iki 15d. (kur užskaita su VMI susidengia ). Manau gerai bus. Nu sutampa lyg dabar su VMI permokos duomenimis mano apskaitoje. Ačiū