jeigu mes išrašome PVM s/ f fiziniam asmeniui rašom a.k ,o kaip įMAS suvedinėjat ar būtina rašyti asmens kodą
I-SAFe rašykite ND (nėra duomenų). Ir iš viso, kam rašot asmens kodus? Jeigu fizinis asmuo "iš gatvės", nevykdantis veiklos, tai jam ir sąskaita nereikalinga. Dėl vidinės apskaitos išsirašot "Fiziniam asmeniui" be pavardės, adreso ir asmens kodo. Juk tokiu atveju jums svarbu ne kas nupirko, o ką nupirko. Bet jei fizinis asmuo vykdo veiklą, tai paprastai jis pateikia veiklos pažymėjimo nr. Pas mus tai tokia praktika. Nerenkam be reikalo žmogaus asmeninių duomenų.
iSAF visiškai nieko nerašyt nei ak. nei vardo pavardės tik suma ir PVM fiziniam asmeniui?
Mes ir programoje taip rašom, ir į i-SAFą įkelia:
Fizinis asmuo
kodas/PVM kodas - ND (nėra duomenų)
PVM SF nr., data, sumos.
Ir viskas, jokių adresų, pavardžių, asmens kodų. Net ir ūkininkams ar IDV vykdantiems veiklą nerašome kodų, nes jie pateikia veiklos ar pažymėjimų numerius vienokius, o kai patenka į I-SAFĄ, kažkodėl rodo, kad toks neegzstuoja. Tada pataisau į ND ir viskas.
dar tu pačiu vienas klausimėlis jeigu man už balandžio mėn.atnešė sąskaitas po 20d.kada aš jau buvau pridavus ,tai kaip man dabar daryti tikslinti ar į gegužės mėn įjungti .
dar tu pačiu vienas klausimėlis jeigu man už balandžio mėn.atnešė sąskaitas po 20d.kada aš jau buvau pridavus ,tai kaip man dabar daryti tikslinti ar į gegužės mėn įjungti .
Pavėluotas sąskaitas galima pateikti vėliau, tik reikia įrašyti sąskaitos gavimo datą ir išrašymo datą. Jūsų atveju būtų:
2015-05-24 gavote sąskaitą, kuri išrašyta 2015-04-15.
Savo apskaitoje užsipajamuojat šios dienos data, kad nereikėtų grįžti į balandį ir viską perskaičiuot. I-SAFe tokią sąsakaitą rdote prie gegužės mėn, sąskaitų, tik bus 2 datos: išrašymo 2015-04-15, o registravimo apskaitoje - 2018-05-24.
Kryžminiame raudonuos ta sąskaitą abu mėnesius: balandį rodys, kad nepatekė pirkėjas (jūs), o gegužę - kad nepateikė pardavėjas. Bet čia nieko tokio, akivaizdu, kad sąskaita pavėlavo.
jeigu mes išrašome PVM s/ f fiziniam asmeniui rašom a.k ,o kaip įMAS suvedinėjat ar būtina rašyti asmens kodą
I-SAFe rašykite ND (nėra duomenų). Ir iš viso, kam rašot asmens kodus? Jeigu fizinis asmuo "iš gatvės", nevykdantis veiklos, tai jam ir sąskaita nereikalinga. Dėl vidinės apskaitos išsirašot "Fiziniam asmeniui" be pavardės, adreso ir asmens kodo. Juk tokiu atveju jums svarbu ne kas nupirko, o ką nupirko. Bet jei fizinis asmuo vykdo veiklą, tai paprastai jis pateikia veiklos pažymėjimo nr. Pas mus tai tokia praktika. Nerenkam be reikalo žmogaus asmeninių duomenų.
iSAF visiškai nieko nerašyt nei ak. nei vardo pavardės tik suma ir PVM fiziniam asmeniui?
Mes ir programoje taip rašom, ir į i-SAFą įkelia:
Fizinis asmuo
kodas/PVM kodas - ND (nėra duomenų)
PVM SF nr., data, sumos.
Ir viskas, jokių adresų, pavardžių, asmens kodų. Net ir ūkininkams ar IDV vykdantiems veiklą nerašome kodų, nes jie pateikia veiklos ar pažymėjimų numerius vienokius, o kai patenka į I-SAFĄ, kažkodėl rodo, kad toks neegzstuoja. Tada pataisau į ND ir viskas.
o jeidu juridinis įmonės tai rašot PVM į.k.ir įmonės pavadinimą ar taip ?
Taip, juridiniam reikia viską rašyti.
AČIŪ labai
dar tu pačiu vienas klausimėlis jeigu man už balandžio mėn.atnešė sąskaitas po 20d.kada aš jau buvau pridavus ,tai kaip man dabar daryti tikslinti ar į gegužės mėn įjungti .
Pavėluotas sąskaitas galima pateikti vėliau, tik reikia įrašyti sąskaitos gavimo datą ir išrašymo datą. Jūsų atveju būtų:
2015-05-24 gavote sąskaitą, kuri išrašyta 2015-04-15.
Savo apskaitoje užsipajamuojat šios dienos data, kad nereikėtų grįžti į balandį ir viską perskaičiuot. I-SAFe tokią sąsakaitą rdote prie gegužės mėn, sąskaitų, tik bus 2 datos: išrašymo 2015-04-15, o registravimo apskaitoje - 2018-05-24.
Kryžminiame raudonuos ta sąskaitą abu mėnesius: balandį rodys, kad nepatekė pirkėjas (jūs), o gegužę - kad nepateikė pardavėjas. Bet čia nieko tokio, akivaizdu, kad sąskaita pavėlavo.
AČIŪ ,labai labai
o sakykit kada tas vėliau kaip pateiksiu už gegužės mėn. tada ir įjungsiu tas sąskaitas