PVM uždarymas |
12 |
PVm |
7 |
FA |
1 |
likučių suderinimas |
11 |
dividendai |
139 |
iLGALAIKIO TURTO PERKAINOJIMAS |
9 |
savikaina |
1 |
pajamų deklaravimas |
7 |
Ar galima dirbti,per du darbus. |
4 |
neigiamas valiutos pasikerimas. |
1 |
Patarimo |
0 |
MB paskola |
0 |
Komandiruotės dienpinigiai |
3 |
Klaida balanse |
1 |
Patarimo |
1 |
Grynieji pinigai |
1 |
sodų bendrija |
4 |
PVM5 kodas |
125 |
ESI israsas |
1 |
Atsiprašau, nurodė. Tik gal tą detalę įmontavo kur nors (pvz. į automobilį) būtent Vokietijoje. Tada jau ne detalė, o paslauga.
Tikslinam i.SAF registrą, bet rodo pateikti.
Ar bus gerai, kaip naujai pateikti.
AČIŪ
Ar bus gerai, kaip naujai pateikti.
AČIŪ
Teikiat patikslintą, tada ankstesnis pateiktas lieka neaktualus
Tai b8tinai reikia "pateikti". Tai ir nauj1 juk kai darote, jis b8na b8senos "rengiamas", o po to pateikiate. Taip ir su patikslintu registru tas pats: kol nepateikiate, duomenys n4ra nusi7sti ir VMI j7 "nemato".
Suprantu , kad reikia tikslinti, bet niekur nerodo ikonos , " tikslinti".
AČIŪ.
Tikrai yra. Atrodo, žalios spalvos Jūs iš pradžių atsidarykite tą registrą.
Pavėluotai pateikta ISAF registrai, ar čia jau labai blogai?
Keisto dalyko klausiate. Jei yra terminai, privalu jų laikytis. Visi vėlavimai - blogai. Kitas dalykas, ar baudžia. Kiek žinau, griežčiausia yra su PVM deklaracijomis.
Pasidalinkit patirtimi, kaip deklaruojat i-SAFe ryšių paslaugas, kai būna dalis neapmokestinama suma (už parkavimą).
Pajamuoju apskaitoje dviem eilutėmis: sumą už ryšių paslaugas kodu PVM1, o tą neapmokestinamą dalį - su PVM100. Į i-SAFą kažkodėl nukeliauja tik ryšių paslaugų dalis. Tada kryžminiame atsiranda neatitikimas: tiekėjas parodo visą sumą (apmokestinama +neapmokestinama), PVM, savaime suprantama, toks, koks priklauso apmokestinamai daliai. Iš mano pusės - jau trūksta tos neapmokestinamos dalies. Tada koreguoju: rankiniu būdu pataisau, kad būtu tokios pat sumos, kaip ir tiekėjo. Kryžminiame neatitikimų nebelieka, bet pateiktų sąskaitų registre išmeta perspėjimą, kad ne toks PVMas turi būti... Kažkoks užburtas ratas... Ką darau ne taip? Beje, tas neatitikimas su tiekėju buvo visą laiką, tik jau pataisius, nebesikabindavo, kad PVMas ne nuo visos sumos paskaičiuotas. Paskutinius du mėnesius tą perspėjimą pradėjo mest. Na, kadangi tai perspėjimas, ne klaida, tai ir palieku taip. Bet juk taip neturėtų būti.
Ačiū, kas atsiliepsit
Gal reikia pakalbėti su jūsų kompiuteristu? Juk turi "nukeliauti" ir PVM1, ir PVM100 sumos. Gal kas programoje? Aš tiksliau nieko negaliu pakomentuoyti, nes mūsiškiai iš viso to dalyko atsisakė, kiekvieną mėn.rankiniu būdu suvedu po 80 Pirkimi ir tiek pat (ir daugiau) pardavimo sąskaitų.