Sveiki, gal kas gali paaiškinti, teikiau Isafe gaunamas sąskaitas faktūras, bet neprivalomus laukus nepildžiau. O dabar gaunu per kryžminį sutikrinimą klaidos, nes nėra įrašytų PVMų. Kaip tai suprasti?
Aš radau tik tokį išaiškinimą:
PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias),jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz.,
PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.
Aš radau tik tokį išaiškinimą:
PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias),jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz.,
PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.
Pildant juk virš šių skilčių užrašas -neprivalomas pildyti. Tikrinti paspaudžiau, rašė patikrinta, bet klaidų nebuvo. Ačiū LZ už sugaištą laiką, turėsiu turbūt tikslinti.
Pildant juk virš šių skilčių užrašas -neprivalomas pildyti. Tikrinti paspaudžiau, rašė patikrinta, bet klaidų nebuvo. Ačiū LZ už sugaištą laiką, turėsiu turbūt tikslinti.
Dar patikslinu, kad čia kalba eina apie gaunamas sąskaitas faktūras
į ISAF sistemą sąskaitas reikia priduoti iki 21 mėn dienos ar iki 20?
Visą laiką buvo iki 20.
"Registrų teikimo terminai – mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki
kito mėnesio 20 d."
https://www.google.lt/search?ei=qLPZWrGhAoOisgHDzZ_4Dw&q=isaf+deklaravimas+terminai&oq=isaf+deklaravimas+terminai&gs_l=psy-ab.3..33i160k1l3.18613.22373.0.22692.9.9.0.0.0.0.76.559.9.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.8.497....0.s5Q3lh5DjGs
Sveiki, gal kas gali paaiškinti, teikiau Isafe gaunamas sąskaitas faktūras, bet neprivalomus laukus nepildžiau. O dabar gaunu per kryžminį sutikrinimą klaidos, nes nėra įrašytų PVMų. Kaip tai suprasti?
O kokius laukus skaitote "neprivalomais"?
eprivalomais?
PVM 21 procentas ir PVM suma
Tiesą sakant, neskaičiau tokio dalyko, gal kur ir skaitėte, bet tuos laukus pildau.
Aš radau tik tokį išaiškinimą:
PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias),jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz.,
PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.
PVM tarifas procentais. Gali būti neužpildytas (elementas tuščias),jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (Pvz.,
PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.
Pildant juk virš šių skilčių užrašas -neprivalomas pildyti. Tikrinti paspaudžiau, rašė patikrinta, bet klaidų nebuvo. Ačiū LZ už sugaištą laiką, turėsiu turbūt tikslinti.
Dar patikslinu, kad čia kalba eina apie gaunamas sąskaitas faktūras
Ar reikia traukti į ISAF registrus PVM sąskaitas išrašytas užsienio piliečiams su PVM,? Jei taip, koks tada būtų klasifikatoriaus mokesčio kodas?
Reikia, kodas PVM1.