Patalpų nuoma |
8 |
ilgalaikis turtas |
90 |
motinystes atostogu skaiciavim |
1 |
PVM |
1 |
savikaina |
1 |
Klausimas |
24 |
z ataskaita |
1 |
Lengvojo automobilio nuoma iš darbuotjo. |
11 |
Dėl paskolos. |
1 |
pASKOLA |
2 |
Del PVM |
8 |
Dėl korespondencijų |
0 |
Gal galėtumėte patarti. Pajamų deklaravimas |
6 |
dėl pvm |
1 |
pajamos natura |
18 |
Vaiko išmokos nutraukimas ir grįžimas į darbą |
1 |
Ilgalaikis turtas |
17 |
GPM užskaita |
13 |
Pinigu priemimo kvitai |
6 |
PVM yra mokamas pagal kaupimo principą (išrašei sąskaitą, suėjo terminas PVM mokėti, moki), o ne pagal pinigų principą (sumoki kai gauni pinigus.
Jei neturit pinigų, sakykim valstybei tai neįdomu.
Reiškia arba skolinatės iš banko, kitų asmenų arba iš valstybės.
Galite kreiptis į VMI dėl mokestinės paskolos.
Laba diena,
turime iš VĮ '' Regitra "" PVM sąskaitą faktūrą už auto registravimą . PVM 21% - 0,00
Į ISAF traukiu šią sąskaitą , bet nuliniam PVM kokį kodą isafe rodyti? pagelbėkite
turime iš VĮ Regitra PVM sąskaitą faktūrą už auto registravimą . PVM 21% - 0,00
Į ISAF traukiu šią sąskaitą , bet nuliniam PVM kokį kodą isafe rodyti? pagelbėkite
O koks straipsnis nurodytas, kad "PVM 0"?
Greičiausiai tas registravimo mokestis yra rinkliava, ir tokių sąskaitų iSAF registruoti nereikia.
PVM100
Ir tai ne rinkliava, o paslauga.
Rinkliavoms PVM sąskaitos - faktūros neišrašomos.
Ačiū labai už atsakymą ren.l
Turiu kreditinę sąskaitą. Pridavinėju ISAF, štai ką rašo:
-18.82
Klaida: Neigiama apmokestinamoji vertė gali būti nurodoma tik kreditinėje arba debetinėje sąskaitoje (kreditinės/debetinės sąskaitos tipas yra kitas nei nurodytas šiai sąskaitai).
Bet pas mane ir yra ji kreditinė Ką ne taip aš darau?
Ačiū
-18.82
Klaida: Neigiama apmokestinamoji vertė gali būti nurodoma tik kreditinėje arba debetinėje sąskaitoje (kreditinės/debetinės sąskaitos tipas yra kitas nei nurodytas šiai sąskaitai).
Bet pas mane ir yra ji kreditinė Ką ne taip aš darau?
Ačiū
ISAF'e pačioje sąskaitoje, kurią atidarote kad būtų galima redaguoti reikia nustatyti sąskaitos tipą (žiūrėkit viršuje dešinėj pusėj). Pasirinkite kad kreditinė ir tada leis fiksuoti kad tai su minusu.
Kuriame (išrašomų ar gaunamų) sąskaitų registre vesti mūsų įmonės su užsienietišku PVM kodu išrašytą sąskaitą mūsų įmonei su lietuvišku PVM kodu(parsivežtos prekės iš užsienio į LT).Aš manyčiau kad į gaunamų? Nesu susidūrusi su tuo. Tai yra kaip prekių įsigiimas.
Situacija tokia. Išrašiau s/f įmonei ir pateikiau į ISAF. 2019-04-30d.
Po mėnesio paaiškėjo , kad mūsų direktorius neperdavė klientui jokių sąskaitų faktūrų ir jie atsisakė priimti pavėluotai. Parašiau kreditinę ISAF gegužės mėn. tai sumai(kad anuliuotųsi mūsų apskaitoje) ir geras s/f už atliktus darbus gegužės mėn.
Tikras s/f įtraukiau į ISAF gegužės mėn. savo kreditinių netraukiau. Aišku klientas gavo tik geras gegužės mėnesio sąskaitas, o balandžio nei s/f nei kreditinių negavo (susitvarkiau savo apskaitoje). Kaip man ištaisyt ISAFE, kad nebūtų s/f balanžio mėnesio ir kaip įtraukti kreditines į ISAF? Gal aš turiu naujai pateikt ir 4 mėn. ir 5 mėn. ISAF. , bet visvien klientas neturės nieko už 04 mėn. Ką daryti, patarkit? Gal tik paaiškint klientui, o ISAFE nieko nebekeist?
Prisimakalavote. Geriausia buvo anuliuoti savo 04 mėn.sąsk. O jei išrašėte kreditinę, tai ją privalote rodyti iSAF. Gausis, kad nei debetinės, nei kreditinės klientas nedeklaruos, nes neturi. Buh.apskaitoje tai pas jus išsilygino, bet iš principo- neteisingai.