GPAIS konsultacijos |
5 |
Atostogos |
27 |
Nuostolių perkėlimas. |
4 |
Kuro čekiai |
9 |
Perkam UAB, Kut gaut apie info |
6 |
Pardavimas į Norvegija |
1 |
Atostoginių kaupimai |
10 |
individuali veikla |
2 |
Greitas finansavimo pasiūlymas po 24 valandų (robertpetrov500@gmail.com) |
0 |
Kreditinė sąskaita anglų kalba |
1 |
Sanaudos |
2 |
Atvirkštinis PVM deklaracijoje |
5 |
Snoro obligacijos |
3 |
PVM sask.fakt. |
12 |
mišri veikla |
7 |
Pelno nuostoli dengimas |
2 |
ATOSTOGINIŲ KAUPINIAI |
25 |
sėkmės mokestis |
1 |
ISAF |
84 |
Atvirkščiai. Kai įneša į kasą (ar banką), bus D 2 kl.(kasa, bankas), K 4 kl (skola savininkui). Kai atsiims pinigus: K 2 kl.(kasa,bankas), D- 4 kl.(skola savininkui).
Ačiū LŽ
ir dar noriu paklausti : 4 kl.savininko įnašui apskaityti sakykim galiu imti atskirą subsąskaitą pvz.445?
Galite. Taip jums bus patogiau net.
Dėkoju už visus atsakymus LŽ
Direktorius įmonės banko kortele apmokėjo degalinėj už dyzeliną ir buteliuką negazuoto vandens už 0,75 ct .
Kaip būtų su vandeniu, ar čia leidžiami atskaitymai ar neleidžiami?
Kaip būtų su vandeniu, ar čia leidžiami atskaitymai ar neleidžiami?
Geriamas vanduo - leidžiami atskaitymai, nepriklausomai nuo taros dydžio
Sveiki,
pradėjau dirbti su buh.programa ir reikia buh. konsultacijos dėl PVM sudengimo.
Už birželio mėn. grąžintinas PVM - 500 eur. randasi D2431 sąskaitoje, o D4484 sąsk. yra pvm permoka -300 eur.
Tai ar man reikia programoje už birželio mėn. grąžintiną 500 eur. perkelti į D4484 sąskaitą. Kaip sukoresponduoti BŽ? Tai permoka D4484 didėtų , o 2431 sąskaitoje neliktų gautino pvm likučio kitam mėnesiui , ar taip?
pradėjau dirbti su buh.programa ir reikia buh. konsultacijos dėl PVM sudengimo.
Už birželio mėn. grąžintinas PVM - 500 eur. randasi D2431 sąskaitoje, o D4484 sąsk. yra pvm permoka -300 eur.
Tai ar man reikia programoje už birželio mėn. grąžintiną 500 eur. perkelti į D4484 sąskaitą. Kaip sukoresponduoti BŽ? Tai permoka D4484 didėtų , o 2431 sąskaitoje neliktų gautino pvm likučio kitam mėnesiui , ar taip?
Mano supratimu, turėtų būti atvirkščiai: permoka turėtų atsispindėti 2431 sąskaitos debete. Todėl pirmiausiai aš susitvarkyčiau likutį 06.01. Jei per birželį pardavimo PVM nebuvo, tai visa birželio permoka prisidės ir matysis 2431 sąskaitos likutyje debete.
Sveiki. Darbuotojas dirbo pagal terminuotą darbo sutartį. Pagal kokį straipsnį jį reikia atleisti iš darbo ir ar užtenka įrašo DS-je? Aciū.
Atleidžiam suėjus suterties terminui