Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt

SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK


Klausimas

#210704     2019-12-19 12:25   sss
2019-12-19 09:55   LZ rašė:
Kai sumokėjote už mokslus, kurią sąskaitą debetavote? Tai dabar ją kredituokite, o iš DU debetuokite.

Laba diena LZ ,
kai mokėjome už mokslus debetavome 6 kl.sąskaitą (sąnaudos), ir tai buvo vienais metais , o atskaitymas iš darbuotojo buvo kitais metais.
Tai čia kaip su tom sąnaudom buvusiom, ar reikia tikslinti PLN204 ?

  0
  0
Siūlau šalinti

#210707     2019-12-19 12:37   LZ

O ten už metus buvo mokestis? Iš tikrųjų tai net nežinau. O jei tai įvyktų už keletos metų, bet dar būtų neatidirbęs suderėto laiko ir būtų išskaityta už tuos mokslus? Tai .gal, neliesti praėjusių metų, o tada kredituoti "kitas pajamas"? Gal kas dar pakomentuos?

  0
  0
Siūlau šalinti

#211208     2020-01-31 08:07   Veronika
2019-12-19 12:37   LZ rašė:
O ten už metus buvo mokestis? Iš tikrųjų tai net nežinau. O jei tai įvyktų už keletos metų, bet dar būtų neatidirbęs suderėto laiko ir būtų išskaityta už tuos mokslus? Tai .gal, neliesti praėjusių metų, o tada kredituoti kitas pajamas? Gal kas dar pakomentuos?

Noriu patarimo.
Gavau sąskaitą iš Kinijos už prekes (data 2019.12). Mokėjome avansu USD gruodį. Deklaracija ir muitinimas sausio mėnesį, prekes vakar gavome. Ar teisingai galvoju sąskaitą registruoti 2019 metais, taip pat gaunasi neig.valiutos pokyčio sąnaudos 2019 metais. Tik kaip bus su PVM? Ar galėsiu deklaruoti PVM sausį, jei sąskaita gruodžio, o muitinimas sausį?
Patarkite, prašau.

  0
  0
Siūlau šalinti