savikaina |
1 |
pajamų deklaravimas |
7 |
Ar galima dirbti,per du darbus. |
4 |
neigiamas valiutos pasikerimas. |
1 |
dividendai |
138 |
likučių suderinimas |
10 |
FA |
0 |
Patarimo |
0 |
MB paskola |
0 |
Komandiruotės dienpinigiai |
3 |
Klaida balanse |
1 |
Patarimo |
1 |
Grynieji pinigai |
1 |
sodų bendrija |
4 |
PVM5 kodas |
125 |
ESI israsas |
1 |
Finansinės ataskaitos |
55 |
Reprezentacinės išlaidos |
0 |
Visuotinis akcininku susirinkimo protokolas |
1 |
Laba diena LZ ,
kai mokėjome už mokslus debetavome 6 kl.sąskaitą (sąnaudos), ir tai buvo vienais metais , o atskaitymas iš darbuotojo buvo kitais metais.
Tai čia kaip su tom sąnaudom buvusiom, ar reikia tikslinti PLN204 ?
O ten už metus buvo mokestis? Iš tikrųjų tai net nežinau. O jei tai įvyktų už keletos metų, bet dar būtų neatidirbęs suderėto laiko ir būtų išskaityta už tuos mokslus? Tai .gal, neliesti praėjusių metų, o tada kredituoti "kitas pajamas"? Gal kas dar pakomentuos?
Noriu patarimo.
Gavau sąskaitą iš Kinijos už prekes (data 2019.12). Mokėjome avansu USD gruodį. Deklaracija ir muitinimas sausio mėnesį, prekes vakar gavome. Ar teisingai galvoju sąskaitą registruoti 2019 metais, taip pat gaunasi neig.valiutos pokyčio sąnaudos 2019 metais. Tik kaip bus su PVM? Ar galėsiu deklaruoti PVM sausį, jei sąskaita gruodžio, o muitinimas sausį?
Patarkite, prašau.