statistika |
3 |
Darbo sutartis NAUJA |
12 |
Registrų centrui FA |
6 |
avansinis PM |
16 |
GPAIS konsultacijos |
7 |
PVM importo |
2 |
Pelno nuostolio ataskaita |
1 |
Psd ir vsd |
3 |
Dėl prekių nurašymo. |
1 |
pelno nesiek. fin.atskaitomybė |
24 |
PVM uždarymas |
15 |
Pajamavimas pagal 96str. |
1 |
Individuali įmonė |
9 |
VALSTYBIŲ KODAI |
1 |
PVm |
7 |
FA |
1 |
likučių suderinimas |
11 |
dividendai |
139 |
iLGALAIKIO TURTO PERKAINOJIMAS |
9 |
Laba diena IR , pagelbėkite su atsakymu
kokią sąskaitą 6 klasės pasirenkate neleidžiamiems atskaitymams? ar tai būtų prie veiklos sąskaitų?
ir kur rasti Suomijos dienpinigių normas?
Taip. Normos: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E356C85AC1C6/fCSHLnYlYl
kokią sąskaitą 6 klasės pasirenkate neleidžiamiems atskaitymams? ar tai būtų prie veiklos sąskaitų?
ir kur rasti Suomijos dienpinigių normas?
IR dar atsakykite , ar tiktų neleidžiamiems naudoti, jei pasirinkčiau 640 sąskaitą? Ačiū Jums
Na, diedlio skirtumo čia nėra, bet pagal pavyzdinį sąskaitų planą 64 sąskaita labiau tinka kitos veiklos sąnaudoms, kurias apima nuostoliai dėl turto pardavimo, pardavimai, susiję su lizinginiu turtu ir pan. Paskaitinėkite, ten ir daugiau aprašymų yra. Aš naudoju 6119 sąskaitą, tiesiog tai įprastinės įmonės veiklos sąnaudos, tik neleidžiami atskaitymai.
Ačiū IR
dar vieną klausimuką norėjau paklausti: gaunam swedbank palūkanų sąskaitą kas mėn.(lizingas) tai tą palūkanų sumą reikia užsipajamuoti apskaitoje ir 6 kl.sąnaudų kokią sąskaitą parinkti?
dar vieną klausimuką norėjau paklausti: gaunam swedbank palūkanų sąskaitą kas mėn.(lizingas) tai tą palūkanų sumą reikia užsipajamuoti apskaitoje ir 6 kl.sąnaudų kokią sąskaitą parinkti?
Aš naudoju 630. Kai gaunu sąskaitą, priskaitymas/pajamavimas:
D 630 (palūkanos)
D 4 kl. (turto išpirkimo mok.)
K 443 (skola tiekėjui)
Laba diena IR , gal galite atsakyti
1)automobilio draudimo polise įrašyt metinio privalomo draudimo suma ir metų laikotarpis 01-12 mėn. ir išdėstymas mokėjimo sumų per metus ketvirčiais
Mokėjimai per banką vykdomi pagal išdėstytą polise sumų grafiką.
Klausimas būtų: draudimo polisą įtraukti į apskaitą tą metinę sumokėjimo sumą?
2) Draudimas apmokėjo į sąskaitą auto įvykio žalos sumą , tai būtų neapmokestinamos pajamos D521 K-271 taip sukoresponduoti?
3) Banko sąskaitoje parašyta , įplaukose : grąžinama suma 0.13 ct.už neteisingai nuskaitytą mokestį , mokėtojas bankas.Kur dėti šiuos centus , 52..kl..
1)automobilio draudimo polise įrašyt metinio privalomo draudimo suma ir metų laikotarpis 01-12 mėn. ir išdėstymas mokėjimo sumų per metus ketvirčiais
Mokėjimai per banką vykdomi pagal išdėstytą polise sumų grafiką.
Klausimas būtų: draudimo polisą įtraukti į apskaitą tą metinę sumokėjimo sumą?
2) Draudimas apmokėjo į sąskaitą auto įvykio žalos sumą , tai būtų neapmokestinamos pajamos D521 K-271 taip sukoresponduoti?
3) Banko sąskaitoje parašyta , įplaukose : grąžinama suma 0.13 ct.už neteisingai nuskaitytą mokestį , mokėtojas bankas.Kur dėti šiuos centus , 52..kl..
Sveiki,
atsakymai būtų:
1) į apskaitą įtraukiat visą metinę sumą kaip skolą tiekėjui, o ji mažės kas ketvirtį, kai bus sumokėta.
2) Atvirkščiai, juk kai gaunat į sąskaitą, tai debetas, bus D271/K521.
3) Matomai kažkada sumokėjot banko mokestį ir tai buvo kažkuri 6 kl. sąskaitą (D 61xx banko mokesčiai/K 27xx bankas), buvot nurašę į sąnaudas. Tai dabar atstatot sąnaudas: D 27xx/K 61xx(banko mokesčiai).
atsakymai būtų:
1) į apskaitą įtraukiat visą metinę sumą kaip skolą tiekėjui, o ji mažės kas ketvirtį, kai bus sumokėta.
2) Atvirkščiai, juk kai gaunat į sąskaitą, tai debetas, bus D271/K521.
3) Matomai kažkada sumokėjot banko mokestį ir tai buvo kažkuri 6 kl. sąskaitą (D 61xx banko mokesčiai/K 27xx bankas), buvot nurašę į sąnaudas. Tai dabar atstatot sąnaudas: D 27xx/K 61xx(banko mokesčiai).
Laba diena. Su darbuotoju bus sudaroma DS. Darbas tiktai komandiruotėse statybose. Ar reikalinga DS įrašyti,kad darbas tik komandiruotėse? Mokesčiai visi bus mokami Lietuvoje.Ačiū
Laba diena. Prašau jūsų patarimo dėl GPAIS.
Norėčiau sužinoti eiliškumą kaip užsiregistruoti GPAIS, kokius įsakymus reikia pasirengti, gal dar kur reikia pranešti. Nes iki šiol pakuotės nevedėme, nes nereikėjo. Manau pirmiausia vadovas turi išleisti įsakymą, kad paruoštų buhalterė pakuotės apskaitos tvarką. Pakolkas bus tik paletės. Nuo šio mėnesio. Toliau užsiregsitruoti GPAIS, kas mėnesį man apskaitoje susivesti. Toliau jau bus 2020 m. į GPAIS pateikti už 2019 metus? 0,5 t.nebus, tai VMI nieko (nei tuščios ) pridavinėti nereikės?