Ne PVM mokėtojas |
1 |
parama |
2 |
Pajamų deklaracija |
7 |
Deklaracijos |
2 |
Klausimas |
5 |
Atostoginiu ismokejimas iseinant is darbo |
31 |
Marža |
7 |
Automobilio pardavimas |
2 |
Priskaičiuotas PVM(natūra) |
1 |
Sodros el.paslaugos |
16 |
PLN204 |
58 |
tabelis |
15 |
GPAIS konsultacijos |
5 |
Atostogos |
27 |
Nuostolių perkėlimas. |
4 |
Kuro čekiai |
9 |
Pardavimas į Norvegija |
1 |
Atostoginių kaupimai |
10 |
Kreditinė sąskaita anglų kalba |
1 |
Laba diena IR, norėčiau labai Jūsų atsakymo
Ar galima KPO numeracijos tęstinumą individualioj įmonėje tęsti daug metų, sakykim kad ir 10 metų? , tiesiog pradėjome nuo 1 ir tęsiame didėjančia seka , o KIO kasmet pradedama visada nuo Nr.1, ar čia galima taip apskaitoje ?
Ar galima KPO numeracijos tęstinumą individualioj įmonėje tęsti daug metų, sakykim kad ir 10 metų? , tiesiog pradėjome nuo 1 ir tęsiame didėjančia seka , o KIO kasmet pradedama visada nuo Nr.1, ar čia galima taip apskaitoje ?
aš taip IĮ darau: KPO nr tęsiu, KIO nr kasmet nuo 1(juk metai tai kiti)
Ar galima KPO numeracijos tęstinumą individualioj įmonėje tęsti daug metų, sakykim kad ir 10 metų? , tiesiog pradėjome nuo 1 ir tęsiame didėjančia seka , o KIO kasmet pradedama visada nuo Nr.1, ar čia galima taip apskaitoje ?
Jeigu mano atsakymas galutinai išsklaidys Jūsų nerimą, patvirtinu kitų kolegų komentarus: tikrai numerių eiliškumą nusistatote savo įmonėje. Tikrai galite tęsti numeraciją n metų, tikrai galite pradėti kiekvienais metais nuo 1.
Mūsų įmonėje naudojama apskaitos programa formuoja KPO numerius tęstinumo principu ir nieko čia pakeist negalim (o ir nereikia). O KIO nuo vieneto numeruoju kiekvienais metais.
Sėkmės, klaidžiojant buhalterijos labirintuose
Laba diena. Turiu problemytę, gal kas gali patarti. Lapkričio mėnesį buvo samdyta įmonė subrangos darbams. Jie darbus atliko ir išrašė sąskaitą 15000 eurų. Pagal sutartį turėjo būti 25000. Tuos kitus 10000 išrašė šių metų sausio 31 dieną. Situacija tokia kad mes užsakovui sąskaitą už rangos darbus išrašėme visą iškarto lapkričio mėnesį, tad į savikainą nurašiau tuos 15000, bet ką daryti su tuo 10000? Traukti į šiuos metus ar galiu koreguoti lapkričio mėnesio savikainą, nes darbai buvo atlikti lapkritį.? Iš anksto ačiū pasisakiusiems
Laba diena IR,
Pagelbėkite prašau su atsakymu.
Darbuotojas atlygina įmonei padarytą žalą , korespondencija: D-27... , o K turėtų būti kaip ir nuostolių sąskaita, kokią sąskaitą ir kurios klasės pritaikyti šiam atvejui? Dėkoju
Pagelbėkite prašau su atsakymu.
Darbuotojas atlygina įmonei padarytą žalą , korespondencija: D-27... , o K turėtų būti kaip ir nuostolių sąskaita, kokią sąskaitą ir kurios klasės pritaikyti šiam atvejui? Dėkoju
Sveiki, neatsakysiu, nes neturėjau tokio atvejo, reikėtų gerai paieškot informacijos...
Tai reikia žiūrėti, ką, kokius nuostolius kompensavo, t.y. kokioms sąnaudoms buvo priskirti tie nuostoliai. Tai tą 6 kl.sąskaitą ir kredituosite.
Darbuotojas padarė materialinę žalą įmonei , kurią atlygina įnešdamas pinigus į įmonės kasą..
Nuostoliai nebuvo priskirti 6 klasei , tiesiog jokios korespondencijos nebuvo daromos , kaip čia reikėjo apskaitoje daryti? Priskaityti nuostolius ir po to sudengti ar kaip? patarkite buhalterės , kaip reikėjo pradžioje sukoresponduoti?
Neaišku, kas per nuostoliai. Gal koks inventorius, kuris buvo nurašytas į sąnaudas ar dar kas. Kokioje sąskaitoje buvo apskaitytas turtas, kurį sugadino?
Laba diena. Vargstu su savikaina, niekaip nesuprantu kaip tai gali būti. Pavyzdžiui pirkome prekę , kaina be nuolaidos 6,37; 45 proc.nuolaida , sumokame 3,50. Parduodant norime atsiimti nors kainą be nuolaidos. Tai gaunu 3,50+80 proc=6.30.Na nors maždaug. Niekaip nedaeina kodėl toks didelis antkainio procentas gaunasi..GaL PADĖTUMĖT?