VMI |
5 |
Atleidimas |
10 |
Iš ieškomi pinigai |
5 |
muitine |
1 |
PVM |
6 |
Delspinigiai |
5 |
idomu |
1 |
PVM is ES |
1 |
akcininkas direktorius buhalteris |
13 |
Credit |
0 |
Balansas |
1 |
atlyginimo skaiciavimas |
9 |
dėl pranešimo VMI |
4 |
mitybos išlaidos |
3 |
mob.telefonas |
5 |
Del neivykusios komandiruotes |
11 |
Advokatų paslauga |
2 |
Gyventojų pajamų mokestis |
16 |
kolektyvine sutartis |
4 |
Sveiki, darau balansą pagelbėkite su atsakymu
1.Balanse nuosavo kapitalo eilutėje turi atsispindėti praėjusių metų gautasis grynasis pelnas, taip ?
2.VMI suderinimo akte jų balanse rodoma : D - 2130 ,00 K-80,00, tai jei gerai suprantu tai mūsų skolos likutis vmi mėn.31 d.yra 2050 eur.?
Kodas - 322- einamosios įmokos.
Labas rytas , gal galite LZ atsakyti
IĮ savininkas pavėlavo už praėjusį mėnesį, už save sumokėti Sodrai PSD .Mokėjimas bus pavėluotas.Kokiu kodu Sodrai dabar siųsti įmoką ar 364 kaip einamamąją įmoką ar 365 kaip mokėjimas įsiskolinant ?
Nereikės.
Ačiū LZ už atsakymą , tik dar norėjau paklausti , darbuotojas turintis neįgalumą dirbs tik kelias val.per savaitę , kitoje darbovietėje nedirba , tai ar Sodrai nereikės primokėti įmokų nuo MMA?
Sveiki. Na, aš iš tikrųjų net nežinau. Manau, kad jei žmogus Sodroje savo paskyroje nepažymėjo, kad sutinka su duomenų paviešinimu, tai jūs ir nerasite tokios informacijos. O kodėl jis nenori pasakyti? Pasakykite, kad jums reikalinga dokumento apie neįgalumą kopiją, kad galėtumėte taikyti spec.NPD. Pasakykite, kad jei nepateiks dokumento, negalėsite priimti...
Sveiki, noriu Jūsų paklausti: priimam darbuotoją į darbą, turintį neįgalumą..
Mes norim sužinoti pagal kokią liga jis turi neįgalumą, pats info suteikti nenori, pažymėjimo taip pat nerodo.
Ar galime Sodroje ar kur kitur matyti jo ligos kodą?
(Darbuotojas mums tinka, tik smalsu tr. -kuo serga)
Dėkoju..
2. Įmonė, išmokėdama dividendus, turi išskaičiuoti ir pervesti į biudžetą 15 proc.GPM.
Dividendai- neleidžiami atskaitymai. Sukontuoti panašiai, kaip DU. Kad nesimaišyti, galite padaryti atskiras sąskaitėles dividendams ir GPM.
AČIŪ LZ
1. Avansinis PM rodomas turto dalyje (2kl.), mokėtinas - įsipareigojimų dalyje (4kl.). Avansinis paskui sedengiamas su mokėtinu ir gaunasi arba mokėtinas (4kl.), arba permokėtas (2kl.).
2. Įmonė, išmokėdama dividendus, turi išskaičiuoti ir pervesti į biudžetą 15 proc.GPM.
Dividendai- neleidžiami atskaitymai. Sukontuoti panašiai, kaip DU. Kad nesimaišyti, galite padaryti atskiras sąskaitėles dividendams ir GPM.
Laba diena LZ, pagelbėkit su atsakymu , pirmą kartą susiduriu..
1.Deklaruota/ pateikta forma FRO430 -Avansinio pelno mokesčio deklaracija ir mokamas avansinis pelno mokestis, kaip apskaitoje registruojamas mokėtinas ir sumokamas avansinis PM?
2. Vadovas išsiėmė iš įmonės pelną , deklaravo įmonė metinėje gpm312 formoje , ir pagal GPM 308 formą vadovas turėjo susimokėti 15 proc.pelno mokestį. Bet už vadovą GPM sumokėjo pati įmonė. Padarytas pavedimas 1441 kodu iš įmonės lėšų. Kaip sukontuoti? Ar tai neleidžiami atskaitymai būtų?