Gal galėtumėte patarti. Pajamų deklaravimas |
6 |
dėl pvm |
1 |
Finansinės ataskaitos |
52 |
pajamos natura |
18 |
Vaiko išmokos nutraukimas ir grįžimas į darbą |
1 |
Ilgalaikis turtas |
17 |
GPM užskaita |
13 |
Pinigu priemimo kvitai |
6 |
Dėl lizingu pirkto automobilio |
2 |
Dėl korespondenciniu saskaitų |
1 |
Įsakymas dėl faktūrų išrašymo |
2 |
Permokos įskaitymas |
6 |
Telefono taisymas komp |
17 |
help |
16 |
naktinis darbas |
4 |
TABELIS |
1 |
del individualios imonės |
2 |
FR0521 taršos mokestis |
121 |
Pakuotės apskaita GPAIS |
215 |
Negerai. Atsargos nurašo į tarpinė sąskaitą, o ne i 6 klasės savikainos sąskaitą.
D TS
K atsargos 70 eur
Pajamuojat gamini, gaminio savikaina 70 eur!
D gatava produkcija
K TS 70 eur
Parduodat
D pirkėjų skolos 121
K pajamos 100
K pardavimo PVM 21
Nurasot gaminio savikaina
D savikaina 6klase
K gatava produkcija 70 eur
Parduodat gaminį už 100 eur (+ PVM 21 proc.) iš viso gaminio kaina 121 eur. Pardavus nurašot gaminį iš sandėlio pagal jo savikaina 70 eur.
Labas rytas.
O ar gerai korespondencijas sudėlioju, tiesa vienos nežinau:
Nurašau savikainą pagal nurašymo aktą D 6000 K 20403 70,00 eur
Užpajamuoju naują gaminį: D 20130 K ? 100,00 eur.
Parduodu gaminį : K5001 100,00 eur
K 4492 21 proc. 21,00 eur
D 2411 121,300 eur.
Nurašau parduoto gaminio savikainą: D6000 K 20130 70,00 eur.?
Pagaminome prekę .Kaina 100,00, savikaina jo būtų daleiskim 70 eurų. Tą prekę turiu iškelti į gatavą produkciją ir iš ten parduoti.
Kaip viską sudėlioti, lygtais galvoju gerai, bet sudėlioti tikrai sunkiai gaunasi.
Esu pasidariusi prekės gaminio kortelę, kur jau viskas su antkainiu ir pardavimo PVM.
Pvz. Iš detalių 7 vnt *10 eur (savikaina), viso 70 eur nurašot iš atsargų sąskaitos, pagaminot gaminį 1 vnt. kurio savikaina atitinka panaudotų jam pagaminti detalių savikainai t.y. 70 eur, tai pajamuojat į pagamintos produkcijos sąskaitą 70 eur.
Parduodat gaminį už 100 eur (+ PVM 21 proc.) iš viso gaminio kaina 121 eur. Pardavus nurašot gaminį iš sandėlio pagal jo savikaina 70 eur.
Man skaičiais būtų aiškiau jeigu paaiškintumėte.
Pagaminome prekę .Kaina 100,00, savikaina jo būtų daleiskim 70 eurų. Tą prekę turiu iškelti į gatavą produkciją ir iš ten parduoti.
Kaip viską sudėlioti, lygtais galvoju gerai, bet sudėlioti tikrai sunkiai gaunasi.
Esu pasidariusi prekės gaminio kortelę, kur jau viskas su antkainiu ir pardavimo PVM.
Ne supratau klausimo. Tai jeigu gaminio savikaina pvz. 100 eur, tai tiek ir nurašot, kada pardavėt. O kaip kitaip jūs norit?
Pakeliu aukščiau savo klausimą, gal atsakysit?
Parduodat gaminį ir nurašot jo savikaina (100 eur)
Labas rytas. Tik dar klausimukas, kodėl turiu nurašyti visą savikainą 100 eur? Tikiu, taip ir turi buti turbut, tik noriu issiaiskinti. Ačiū.
Parduodat gaminį ir nurašot jo savikaina (100 eur)
maždaug supratau, bandau daryti, ačiū.
Na tą sąmatą gerai surašiau-t.y. su antkainiu ir pardavimo PVM? Tik jūs parašėte, kai tiesiai iš atsargų parduočiau ir nurašyčiau.O aš dar norėčiau iš atsargų į "pagamintą produkciją" nukelti ir tada parduoti kaip gatavą.Niekaip nesueina kaip man ir kokioje vietoje savikainą nuaršyti.
Žinote, nieko bendro nei su gamyba, nei su prekyba neturiu, bet manau taip: jūs padarėte sąmatą (anksčiau vadinome kalkuliacija), kad paskaičiuotumėte gaminio kaina. Viskas gerai. Dabar turėsite (pardavus) pajamas, o sąnaudos-iš atsargų nurašote. Aš taip manau. Statybinės firmos tai kažkaip objektais nurašo, ten savi niuansai, o pas jus tai taip daryčiau.