Laba diena, tvarkau paty įmonės MB apskaita, gyvuojame tik pirmus metus nuo 2019m., noriu pasitikslinti ar metinė apskaitą reikia priduoti tik į registrų centrą?
MB sąskaią vedate kaip įprasta, iSAF-e nedeklaruojate, nes tai ne PVM sf., o tik s.f., juk rašote, kad bendrija-ne PVM mokėtoja. Metinėje GPM 312 formoje išmokos juridiniams asmenims-įmonėms nedeklaruojamos.
MB sąskaią "vedate" kaip įprasta, iSAF-e nedeklaruojate, nes tai ne PVM sf., o tik s.f., juk rašote, kad bendrija-ne PVM mokėtoja. Metinėje GPM 312 formoje išmokos juridiniams asmenims-įmonėms nedeklaruojamos.
Pirmą kartą gaunu sąskaitą iš MB ne PVM mokėtojos.Ar vesti kaip įprastą sąskaitą?ar yra kokių niuansų? Ar tokių sąskaitų nereikės GPM312 deklaracijoje kitais metais padeklaruoti?
Laba diena, tvarkau paty įmonės MB apskaita, gyvuojame tik pirmus metus nuo 2019m., noriu pasitikslinti ar metinė apskaitą reikia priduoti tik į registrų centrą?
Pirmą kartą gaunu sąskaitą iš MB ne PVM mokėtojos.Ar vesti kaip įprastą sąskaitą?ar yra kokių niuansų? Ar tokių sąskaitų nereikės GPM312 deklaracijoje kitais metais padeklaruoti?
Iki kada turi būti pateikta MB fin. atskaitomybė?
Ačiū labai.
MB sąskaią "vedate" kaip įprasta, iSAF-e nedeklaruojate, nes tai ne PVM sf., o tik s.f., juk rašote, kad bendrija-ne PVM mokėtoja. Metinėje GPM 312 formoje išmokos juridiniams asmenims-įmonėms nedeklaruojamos.
Turbūt vedu paprastai kaip gautą be PVM sąskaitą. Deklaruoti ISAF PVM100 kodu. Ir GPM312 dekl.kitais metais nereiks parodyti?
Laba diena. Gal kas padėtų susigaudyti ?
Pirmą kartą gaunu sąskaitą iš MB ne PVM mokėtojos.Ar vesti kaip įprastą sąskaitą?ar yra kokių niuansų? Ar tokių sąskaitų nereikės GPM312 deklaracijoje kitais metais padeklaruoti?