savikaina |
1 |
pajamų deklaravimas |
7 |
Ar galima dirbti,per du darbus. |
4 |
neigiamas valiutos pasikerimas. |
1 |
dividendai |
138 |
likučių suderinimas |
10 |
FA |
0 |
Patarimo |
0 |
MB paskola |
0 |
Komandiruotės dienpinigiai |
3 |
Klaida balanse |
1 |
Patarimo |
1 |
Grynieji pinigai |
1 |
sodų bendrija |
4 |
PVM5 kodas |
125 |
ESI israsas |
1 |
Finansinės ataskaitos |
55 |
Reprezentacinės išlaidos |
0 |
Visuotinis akcininku susirinkimo protokolas |
1 |
Na, PVM s.f. tikrai neteisingai išrašytos pagal jūsų parašymą. Jei buvo išankstiniai mokėjimai, turėjo būti "Išankstinė sąskaita" ar "Sąskaita išankstiniam apmokėjimui".
Na, jei išrašė 5 sąskaitas, bet bendrai sumai nebeišrašė sąskaitos, tai ką darysi. O gal ir galima taip...
O Žemė neamortizuojasi.
Ten isvis nesuprasi, mokejimai nebuvo pagal avansines saskaitas, juos dengiau, bet ten dar buvo dengiama ir su darbais musu israsytom saskaitom. Nu zodziu siaip viskas sueina tik db kaip cia turi but, nes nusidevejime nera man viskas susidenge.
Sulaikymai buvo, viskas ten ok su sudengimais, buhaltere ana dare sudetingai kazkaip, bet sueina viskas, mes derinomes skolas, dariau taip kaip korespondencijas nurodziau.
Nesuprantu klausimo: nusidėvėjime ne viskas susidengę?
Na as nieko nesuprantu kaip man isivesti saskaita kad nusidevejima skaiciuotu tada taip paklausiu?
nusipirkom butą iš kitos uab įmonės, me staip pat uabas. Jie rašė mums avansines sąskaitas už butą ir buvo susitarimas, kad jas dengiamės su mūsų atliktų darbų sąskaitomis. Jie išrašė viso buto verčiai, o mes dar ne visai išsimokėjom. Pasakykite ar aš gerai dariau:
pajamuoju:
D1263 avansas už IT
D2 PVM
K4 skola tiekėjui
išrašom:
D2 pirkėjų skola
K5 pajamos
K2 pvm atvirkšt statybos darbų
sudengiu:
D4 skola tiekėjui
K2 pirkėjų skola
Dabar dar likę nu sakykim šiaip skaičių rašau 40000 eur dar mūsų skolos, tai principas tas pats rašome tol darbų sąskaitas kol susidengs? Nebent sugalvotų vadiovybė kitaip ar sutartų abi šalys, taip? Ir sakykite tada kaip su IT nurašymu, tiesiog aš pamenesiui darau nusidėvėjimą, tai jis man taip po biški nusidėvės? Aš tokios situacijos kad avansu mokėtų neturėjau, nežinau ar gerai darau, ir kaip su tuo turto nurašymu būna?
Cituoju, ar cia gerai?
Bet koks cia avansas gali buti jeigu israsuta tikra pvm sf tik kad turiny pazymeta avansas uz buta? Tai cia negali buti isankstinis mokejimas?
Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti, nuo kito mėn.pradžios įvedus į eksploataciją.
Jūs dar negavot to turto, tai jokio nusidėvėjimo ir negalit skaičiuoti.
Gausit, tai perkelsit iš IT avanso sąskaitos į IT sąskaitą, įvesit į eksploataciją, o jau tada nusidėvėjimas
Jeigu Jūs nusipirkot butą, tai ir turėjo iškarto išrašyti Jums PVM sąskaitą-faktūrą, o ne kažkokiais avansais. Jūs atliekat darbus, tai ką Jūs rašot? kažkaip viskas suvelta
Neee. Yra sutartis, ten nurodytas punktas: jie raso saskaitas, mes rasome uz buto irengimo darbus ir dengiames su ju saskaitom, jie rase tikras saskaitas fakturas, tik kad avansas uz buta, bet mes tu avansu pavedimu nevede dengiames musu israsytom uz buto darbus, bet jie ir kazkokia suma i banka inesdavo, tai dirbom, zodziu darbais dengiames issimokam uz buta, tai buvo 5 pvm saskaitos fakturos is viso ir susidenge su musu israsytom saskaitom uz buto darbus. Paskui kai parduosim jis nusirasys ar ne taip?