SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt


Pelno paskirstymas

#79146     2010-03-05 23:56   Violeta
2010-03-05 23:40   Violeta rašė:
dar kartą noriu perklausti: ar sąnaudų ir pajamų sąskaitų uždarymas apskaitoje registruojamas 2009 12 31 ar 2010 01 01.?

1.dar kartą noriu perklausti: ar sąnaudų ir pajamų sąskaitų uždarymas apskaitoje registruojamas 2009 12 31 ar 2010 01 01.?
2. Ar finansinis pelnas, kurį reikia skirstyti yra tas, kur: 2009 pajamos - 2009 sąnaudos - pelnomokestis? Ar tai gavus jau galima skirstyti?
Ar nereikia iš gautos sumos dar atimti praėjusių (2008) metų nuostolio ir tik tada gautą sumą skirstyti? nežinau kurią sumą galima skirstyti į rezervus ir dividendams?

  0
  0
Siūlau šalinti

#79145     2010-03-05 23:40   Violeta

dar kartą noriu perklausti: ar sąnaudų ir pajamų sąskaitų uždarymas apskaitoje registruojamas 2009 12 31 ar 2010 01 01.?

  0
  0
Siūlau šalinti

#79060     2010-03-05 09:23   Ieva
2010-03-04 23:44   Violeta rašė:
Ačiū labai Ievute. tik dar klausimas iškilo dėl 342 (ankst. metų nep. (nuostolis) - (1279). Ar ši suma 2009 12 31 turi taip ir likti 342 sąskaitoje, ar su ja reikia ką nors daryti apskaitoje?Ačiū.

Taip, kol kas jis turi likti sąskaitoje 342.
2009 12 31 dienai turi matytis atskirai 2009 metų ir ankstesnių metų pelnai ar nuostoliai.

  0
  0
Siūlau šalinti

#79054     2010-03-04 23:44   Violeta

Ačiū labai Ievute. tik dar klausimas iškilo dėl 342 (ankst. metų nep. (nuostolis) - (1279). Ar ši suma 2009 12 31 turi taip ir likti 342 sąskaitoje, ar su ja reikia ką nors daryti apskaitoje?Ačiū.

  0
  0
Siūlau šalinti

#79051     2010-03-04 22:49   Ieva
2010-03-04 21:25   Violeta rašė:
Tai gi grįžau po darbų ir pradedu savo bandymus su pelnu.
Iš eilės tada bandau:
1. Uždarau sąnaudų ir pajamų sąskaitas 2009 12 31 data:
D 5000 - 380
D 5001 - 135000
D 522 - 1200
K 390 - 136580

D 390 - 121050
K 6kl. leidž. - 117900
K 6 kl. neleidž. - 3150

2. Suformuojame ataskaitinių metų nepask. pelną (nuostolį) 2009 12 31:
D 341 - 15530
K 390 - 15530

3. Apskaičiuojame pelno mokestį ir registruojame 2009 12 31 d. data:

(380+135000+1200)-117900-1279=17401 (apmokestinamas pelnas gaunasi atėmus iš pajamų leidžiamus atskaitymus ir praėjusiį metų nuostolį( neleidžiamų pernai iš viso neturėjome).

17401*20proc=3480

2009 12 31 apskaitoje registruojame
D 341 - 3480
K 4 kl. - 3480

Kol kas tiek, nes nežinau ar iki šios vietos viskas gerai. Po to reikės D 34 ir D 33, kur pervesime nuo pelno 5 proc. bet tai po to padarysiu.
jei kas galite patikrinkite ar viską gerai suprantu. man labiausiai neaišku ką daryti su ankstesnių metų nepask nuostoliu. Ar galiu jį atimti iš šiais metais gauto apmokestinamo pelno ir tik tada skaičiuoti pelno mokestį? ir kaip tą praėjusių laikotarpių nuostolį panaikinti korespondencijomis? kiek suprantu tai PM pasiskaičiuoju BP matematiškai ir tik vieną, mano minėtą korespondenciją terikia padaryti? Ačiū visiems, kas galėsite mane teoriškai ir morališkai paremti. lauksiu pastabų. Iki malonaus.

1 punktas gerai.
2 punkte klaida korespondencijos - jūs gavote pelną, todėl turi būti :
D 390 15530
K 341 15530.
Tai finansinis pelnas.
3 punktas - mokestinio pelno skaičiavimas. Mokestinis pelnas gaunamas pildant PLN204. Jei jos dar nepildote, tai principas toks: prie finansinio pelno (15530) pridedate neleidžiamus atskaitymus ir atimate praėjusių metų nuostolius:
15530 + 3150 - 1279.
Mokestinis pelnas 17401, pelno mokestis 3480, korespondencijos teisingos.
Grynais pelnas paskirstymui 13921.
Kaip matote, su skaičiais viskas gerai, tik pataisiau principą.
Tada akcininkų susirinkimui pateikiate pelno paskirstymo projektą, kuriame būtinai numatote dalies grynojo pelno skyrimą į privalomąjį rezervą. Tarp kitko, į tą rezervą galima skirti ir didesnę pelno dalį, nebūtinai tik 5 procentus. Jei akcininkai nenori mokėtis dividendų, galima tą rezervą suformuoti iš karto.
Korespondencijas apskaitoje dėl grynojo pelno paskirstymo darysite tik tada, kai akcininkai patvirtins MFA.

  0
  0
Siūlau šalinti

#79048     2010-03-04 21:25   Violeta

Tai gi grįžau po darbų ir pradedu savo bandymus su pelnu.
Iš eilės tada bandau:
1. Uždarau sąnaudų ir pajamų sąskaitas 2009 12 31 data:
D 5000 - 380
D 5001 - 135000
D 522 - 1200
K 390 - 136580

D 390 - 121050
K 6kl. leidž. - 117900
K 6 kl. neleidž. - 3150

2. Suformuojame ataskaitinių metų nepask. pelną (nuostolį) 2009 12 31:
D 341 - 15530
K 390 - 15530

3. Apskaičiuojame pelno mokestį ir registruojame 2009 12 31 d. data:

(380+135000+1200)-117900-1279=17401 (apmokestinamas pelnas gaunasi atėmus iš pajamų leidžiamus atskaitymus ir praėjusiį metų nuostolį( neleidžiamų pernai iš viso neturėjome).

17401*20proc=3480

2009 12 31 apskaitoje registruojame
D 341 - 3480
K 4 kl. - 3480

Kol kas tiek, nes nežinau ar iki šios vietos viskas gerai. Po to reikės D 34 ir D 33, kur pervesime nuo pelno 5 proc. bet tai po to padarysiu.
jei kas galite patikrinkite ar viską gerai suprantu. man labiausiai neaišku ką daryti su ankstesnių metų nepask nuostoliu. Ar galiu jį atimti iš šiais metais gauto apmokestinamo pelno ir tik tada skaičiuoti pelno mokestį? ir kaip tą praėjusių laikotarpių nuostolį panaikinti korespondencijomis? kiek suprantu tai PM pasiskaičiuoju BP matematiškai ir tik vieną, mano minėtą korespondenciją terikia padaryti? Ačiū visiems, kas galėsite mane teoriškai ir morališkai paremti. lauksiu pastabų. Iki malonaus.

  0
  0
Siūlau šalinti

#78974     2010-03-04 11:08   Violeta
2010-03-04 08:21   ž rašė:
Bandykit rašyti kaip darytumėt pati, jei bus blogai pataisysim, galit rašyti į el.p.
regina@vgaet.lt

Ačiū Regina. Taip ir darysiu. dar panagrinėsiu 8VAS metodines rekomendacijas ir kitame forume esančias diskusijas ir pradėsiu rašyti. Kažkiek teoriškai gaudausi, bet klausimų praktiškai darant daug dėl visokių smulkmenų. Pradėsiu skaičiuoti ir koresponduoti. po to savo veiksmus paeiliui parašysiu, kaip sakant atiduosiu Jūsų teismui. Ačiū.

  0
  0
Siūlau šalinti

#78921     2010-03-04 08:21   ž
2010-03-04 00:25   Violeta rašė:
Labas vakaras. Man labai gėda, nes perskaičiau daug įvairių temų, bet vistiek neaišku kaip skaičiuoti ir kokis įrašus daryti. Man reikia paskaičiuoti pelno mokestį, tą pelną, kurį akcininkas galės skirstyti rezervams ir dividendams. Paskaičiau AB įstatymą tai man ne visai viskas aišku. Jeigu kas galite tai padėkite, nes esu naujokė toje srityje kai gaunsi pelnas. taigi klausimai būtų tokie:
1. Kaip iš turimų duomenų paskaičiuoti pelno mokestį.
2. Kaip paskaičiuoti grynąjį pelną, kuris eis rezervams ir dividendams.(kokios čia bus korespondencijos).
3. Kiek reiktų minimaliai paskirti rezervams (korespondencijos)?
4. Kiek dividendų po rezervų reikia priskirti akcininkams (30 ir 70 proc. akcijų) ir kokias rašyti korespondencijas priskaičiavus dividendus?
mano duomenys sąskaitų likučių metų pabaigai pateikti čia:
341 (įstatinis kapitalas) - 10000 Lt
342 (ankst. metų nep. (nuostolis) - (1279)
4422 (kitos fina skolos) - 8000
443 (skolos tiekėjams) - 2200
5000 (pard. prekių pajamos) - 380
5001 (suteiktų pasl. paj) - 135000
522 (kitos pajamos) - 1200
6 kl. (sąnaudos - leidžiami atsk.) - 117900
6 kl. (sąn. - neleidžiami atsk.) - 3150.

labai atsiprašau jei kam pasirodys kad prašymas akiplėšiškas, bet tiesiog kitos galimybės normaliai išsiaiškinti neturiu. Kaip bebūtų man sunku, bet džiaugiuosi, kad turime pelno. jei kas galite, prašau padėkite.

Bandykit rašyti kaip darytumėt pati, jei bus blogai pataisysim, galit rašyti į el.p.
regina@vgaet.lt

  0
  0
Siūlau šalinti