Sveiki. pirmą kartą susidūriau. Pirkom prekes iš Ispanijos. gavome sąskaitą be PVM, jie yra PVM mokėtojai. Kaip suprantu reikėtų priskaičiuot PVM , nes PVM turim sumokėti mes. Sąskaitų korespondencijos D2040-1120,D2441-235,20,K443-1355,20,K4492-235,20. Kaip užpildyti deklaraciją, į kokias eilutes traukti?
Taip, prekės PVM16
Į SAF teikti PVM16 kodu? Ar jų išrašytoje sąskaitoje neturėtų matytis mūsų įmonės PVM kodas, dabar yra tik įmonės kodas.
Nieko negirdėjau. Pas mus-tik paslaugos iš ES, todėl nieko neteikiame, tik registruojame PVM sąskaitų Registre (iSAF).
Apsirikau parašyti K443-1120.O iš VMI ar nereikia Europinio PVM , sakė reikia pranešti VMI, kad perkame prekes iš ES.
Negerai.Pas jus nesigauna saldo. Kodėl norite ispanams ir PVM sumokėti? Jūs gi jiems skolingi tik 1120 (K443).