Sveiki, noriu pasitikslinti, gal kas galite padėti, nes pirmą kartą susidūriau su užsienio sąskaita, Lietuvos įmonė PVM mokėtoja pirko iš Lenkijos įmonės PVM mokėtojos spausdintuvą už 2891,45 eur įmonės reikmėms, sąskaita išrašyta 0 PVM, ar aš turiu nuo šios sąskaitos priskaičiuoti lietuvišką PVM (2891,45x21%=607,21 Eur) ir deklaruoti FR0600 deklaracijoje? jei taip, kokiuose laukeliuose?
Ir ar ta pati taisyklė galioja perkant paslaugas iš ES?