Laba diena,
Gal kas galėtų pagelbėti.
Įmonė išrašė pati sau PVM s.f. prekių pervežimas verslo tikslais su 21 % PVM, kadangi kitoje šalyje mes ne PVM mokėtojai.
Aš pasimečiau, kaip tokia sąskaitą užfiksuoti apskaitoje. Kadangi čia patys sau, tai mes turime parodyti pardavimą sau, ir pirkimą iš savęs? gaunasi, kad gautinas PVM užsiskaito su mokėtinu, ir mums PVM mokėti nereikia?
Gerai Būtų 🙂
Neturi kitos ES valstybėsPVM mokėtojo kodo:
Apmokestinamoji vertė: FR0600 –11 laukelis; PVM tarifas: 29, 30 ir 31 laukelis.Nepildo ataskaitos FR0564
Neturi kitos ES valstybėsPVM mokėtojo kodo:
Apmokestinamoji vertė: FR0600 –11 laukelis; PVM tarifas: 29, 30 ir 31 laukelis.Nepildo ataskaitos FR0564
O kaip tuomet užskaityti skolą? aš išrašau sau pardavimą, man tuomet išlenda skola (mūsų skola mums).
Visai pasimečiau, kaip čia su korespondencijomis viskas atrodys.