Pradėjau darbą naujoje įmonėje ir turiu tokią problemėlę:
gauname PVM s.f už pirktas prekes. Joje apie 20-30 pavadinimų. Prie kiekvieno pavadinimo yra kiekis , kaina , suma, ir PVM nuo jos. Viso sąskaitoje yra sumojama iš tų skaičių. Problema tame, kad PVM sąskaitoje yra didesnis 1 arba net 3 ct nuo PVM nuo bendros sumos. Ir tokių sąskaitų apie 40 vnt. Todėl PVM pagal dokumentus gaunasi apie 1Lt didesnis, negu turėtų būti.
Klausymas: į atskaitą traukti PVM iš sąskaitos faktūros ar tiek, kiek priklausytų.
Be abejo pagal PVM sąsk. fakt.
Sveiki, noriu pasiteirauti, jei sąskaita faktūra yra 2014 metų, ar galiu pirkimo PVM traukti dabar, ar privalau tikslinti 2014 metų , pvz. gruodžio men. PVM deklaraciją? Ačiū
Sveiki, noriu pasiteirauti, jei sąskaita faktūra yra 2014 metų, ar galiu pirkimo PVM traukti dabar, ar privalau tikslinti 2014 metų , pvz. gruodžio men. PVM deklaraciją? Ačiū
PVM galima dabar dėti į PVM deklaraciją, o sąnaudas, jei tikrai turi būti 2014 metų tai ten kelti reikėtų.
Ačiū labai, dėl sąnaudų suprantu, atrodė, kad ir PVM reikia tikslinti to laikotarpo, bet tai čia 100 proc. pardavimo PVM. Gražios dienos 🙂
Jeigu tai pardavimo PVM traukiat tą mėnesį, kada sąskaita išrašyta ir tikslinate deklaraciją. Nuskriaudėt BIUDŽETĄ. Bus delspinigių. Jei pirkimo PVM, tai galite PVM dekl. netikslinti ir traukti tada, kai gauta sąskaita.
Labai teisingai pastebėjot, o aš supratau, kad pirko kažką...
Jūs, Virginija, mano klausimą gerai supratote, čia aš pati filosofuoju, bet nieko nėra geriau, kai "buitine" kalba kolegos paaiškina ar pritaria 🙂 Ačiū Jums, Virginija ir Rosita:0
Perparduodam paslaugas UK(Jungtinei Karalystei) mažajai bendrijai ,kuri nėra PVM moketoja. Rašau invoice be PVM.
Gaunam invoice už paslaugas iš Švedijos PVM mokėtojo.Pirkimą rodau FR0600 formos 21 ir 34 eil., o pardavimo nerodau niekur , nes pirkėjas ne PVM mokėtojas . Ar teisingai darau?
O kodėl? Juk yra "PVM neapmokestinami sandoriai".