Sveiki, galgalit padėt užpildyt PVM deklaraciją? Pirmąkartą susidūriau ir nežinau ar gerai užsipildžiau. Direktorius buvo išvažiavęs į Vokiejiją darbo reikalais ir ten jam sugedo automobilis. Servisas Vokietijoje išrašė sąskaitą su jų 19 proc.
Taigi :1285 Eur+244,15 jų 19 proc PVM. Sąskaitą parvežė.
Sakykit ar gerai deklaruoju:
23 ir 24 laukeliai bus 1529,15 Eur
32 laukelis 321 Eur.
Ataskaitos FR0564 nepildau. Ačiū jei kas rasit laiko pažiūrėti.
Taigi :1285 Eur+244,15 jų 19 proc PVM. Sąskaitą parvežė.
Sakykit ar gerai deklaruoju:
23 ir 24 laukeliai bus 1529,15 Eur
32 laukelis 321 Eur.
Ataskaitos FR0564 nepildau. Ačiū jei kas rasit laiko pažiūrėti.
Tokios sąskaitos iš viso nereikia deklaruot FR0600. Jos netraukiat į pirkimo sąskaitų registrus (iSAF). Traukiamos tik tų pirkimų iš ES, kuriems pritaikytas 0 PVM. Tada skaičiuojamas menamas PVM. Dabar tą sumokėtą PVM susigrąžinkit per EPRIS. Jei to nedarysit, tai PVM suma (244,15) bus neleidžiami atskaitymai.
Ačiūūūūūūūūū Jums IR už atsakymą. Labai labai. Bandysiu pasižūrėt kaip ten reikalabi su tuo EPRIS, gal nebūtų labai sudėtinga.
IR ar galėčiau dar minutėlei jus sutrukdyti? O sakykit tokia pati situacija būtų jei tarkim direktorius piltųsi kurą kurioje nors ES šalyje, kad ir Latvijoje. Ataskaita mėnesio gale ateitų su latviškuoju PVM, tai jo irgi netraukt į FR0600 o jų išskitrą PVM dėt į nelidžiamus arba susigrąžint per EPRIS?
Taip, viskas būtų taip pat, teisingai viską suprantate.
IR, gal galit pasakyti, ar man rekia traukti į FR0600 deklaraciją gautą sąskaitą už apgyvendinimą iš viešbučio su 9 proc. PVM tarifu. Ačiū.
Jei tai lietuviška sąskaita traukiate. Jei iš ES šalių į PVM deklaraciją nesitraukia.