Labas vakaras, 2010m.rugpjūtyje viršijome 100 000Lt pajamų ir privalome registruotis PVM mokėtojais. Įmonė teikia paslaugas. Žinau, kad nuo įsigytų prekių su PVM galima atskaityti PVM ir traukti į atskaitą. O kaip su paslaugomis?
Ar nuo suteiktų paslaugų galima išskirti į pajamas įtrauktą PVM ir įtraukti į PVM atskaitą?
Turiu klausimuką dėl registravimosi PVM mokėtyoju Lietuvoje. Ar taip suprantu:
1. kad jei dalis pajamų uždirbma užsienyje teikiant paslaugas, į šias sumas nežiūrima. t.y. jos netraukiamos į 45000 eurų sumą?
Skaičiuojant 45 000 Eur sumą, neatsižvelgiama į:
–atlygį už prekių tiekimus ir (arba) paslaugų teikimus už šalies teritorijos ribų;
2. 45000 eurų riba skaičiuojama sumuojant per metus, ar nesvarbu per kurį laikotarpį?
3. FR0564 , nors paslaugas ir teikia užsienyje, teikia tik kai jau įsiregistruos PVM mokėojais?
1. Teisingai.
2. Skaičiuojasi ne už kalendorinius metus, bet už 12 mėn. Sakykim nuo balandžio iki balandžio ir pan.
3. Taip.
Labas rytas.
Turiu klausimuką dėl registravimosi PVM mokėtyoju Lietuvoje. Ar taip suprantu:
1. kad jei dalis pajamų uždirbma užsienyje teikiant paslaugas, į šias sumas nežiūrima. t.y. jos netraukiamos į 45000 eurų sumą?
'Skaičiuojant 45 000 Eur sumą, neatsižvelgiama į:
–atlygį už prekių tiekimus ir (arba) paslaugų teikimus už šalies teritorijos ribų;"
2. 45000 eurų riba skaičiuojama sumuojant per metus, ar nesvarbu per kurį laikotarpį?
3. FR0564 , nors paslaugas ir teikia užsienyje, teikia tik kai jau įsiregistruos PVM mokėojais?
11201 Lt- anksčiau suteiktos paslaugos. Tai gal 5107 Lt - PVM neapmokestinamos paslaugos, o 6094Lt - apmokestinti PVM. O sekančią sąskaitą 12906 Lt išrašyti jau su PVM? Tada tie 19 000 Lt (6094Lt+12906 Lt) perviršis jau apsimokestina PVM? Ar aš jau visai į lankas nuvažiavau?
Tikrai negalite išrašyti sąsk. su pvm, juk kodo dar neturite Turite prievolę kreiptis į vmi dėl registravimosi pvm mokėtoju. Kai suteiks kodą ir įteiks pažymėjimą - tada galėsite rašyti sąsk. su pvm.
Taigi-paklausiau - o paskui dašuto , kad rašau ne iš to galo. Galima atskaityti pirkimo PVM. , kurio pas mus - tik keli litai. Tada paklausiu iš kito galo. 08 mėn. 06 dieną išrašėme 2 sąskaitas - 11201 Lt ir 12906 Lt .t.y. viso 24107 Lt. ir gavosi pajamų 119000 Lt. Ar tą perviršį - 19 000Lt jau reikėjo išrašyti su pardavimo PVM? Jei taip, tai kaip tai padaryti?
11201 Lt- anksčiau suteiktos paslaugos. Tai gal 5107 Lt - PVM neapmokestinamos paslaugos, o 6094Lt - apmokestinti PVM. O sekančią sąskaitą 12906 Lt išrašyti jau su PVM? Tada tie 19 000 Lt (6094Lt+12906 Lt) perviršis jau apsimokestina PVM? Ar aš jau visai į lankas nuvažiavau?