PVM uždarymas |
12 |
PVm |
7 |
FA |
1 |
likučių suderinimas |
11 |
dividendai |
139 |
iLGALAIKIO TURTO PERKAINOJIMAS |
9 |
savikaina |
1 |
pajamų deklaravimas |
7 |
Ar galima dirbti,per du darbus. |
4 |
neigiamas valiutos pasikerimas. |
1 |
Patarimo |
0 |
MB paskola |
0 |
Komandiruotės dienpinigiai |
3 |
Klaida balanse |
1 |
Patarimo |
1 |
Grynieji pinigai |
1 |
sodų bendrija |
4 |
PVM5 kodas |
125 |
ESI israsas |
1 |
sakykit, o kaip su pažymų numeravimu? Kiekvienai metai pradėti numeravimą nuo Nr1? Ar kaip kitaip?
Ar rašyti buh. pažymą - čia jau kiekvieno reikalas. Aš pripratus dirbti taip, kad ir po 10 m. visiems būtų viskas aišku. Dėl to ir rašau tokiems visokiems atvejams pažymas, kad paskui nereikėtų sukt galvos, kas, kaip ir iš kur. O surašyt galit labai elementariai:
"vadovaujantis 2011 m. kovo 5 d. įvykusio akcininkų susirinkimo protokolu, skirstomas 2010 m. pelnas: (ir susirašot tas visas korespondencijas)". Juk protokole korespondencijų tai nerašysit.
Gal tinka surašymas paprastas pvz. kaip jūsų šioje temoje prisegtas
Labai ačiū IR už atsakymą, bet vieną neaišku kokią ir kam ta buhalterinė pažyma gal kokį pavyzduką turite, būčiau labai dėkinga
D-3411 pripaž. atsask. m. grynasis pelnas 5244 Lt
K- 3311 privalomasis rezervas 262 Lt
K- 3331 kiti rezervai 996 Lt
K- 4481 mokėtini dividentai 1993 Lt
K- 3421 pripažintas ankstesnių m. grynasis nepaskirstytas pelnas 1993 Lt
Ir dar pelno paskirstymą reikia fiksuoti įvykusio akcininkų susirinkimo data ar galima ir po susirinkimo mėnesį
Gerai viskas su korespondencijomis. O kodėl pelno paskirstymą norit fiksuot vėliau? Na įvyko kovo mėn. susirinkimas, paskirstė pelną, surašė protokolą. Jo pagrindu kovo mėn. rašau buh.pažymą, prisegu protokolo kopiją, įtraukiu į apskaitą. Ką norit išlošt, įtraukdama į apskaitą vėliau? Juk visos prievolės išmokėt paskirtus dividendus, sumokėt mokesčius skaičiuojamos ne nuo įvykių fiksavimo apskaitoje, o nuo paties susirinkimo datos.
Labas rytas, pripažintą ataskaitinių metų pelną ar taip surašiau korespondencijose?
D-3411 pripaž. atsask. m. grynasis pelnas 5244 Lt
K- 3311 privalomasis rezervas 262 Lt
K- 3331 kiti rezervai 996 Lt
K- 4481 mokėtini dividentai 1993 Lt
K- 3421 pripažintas ankstesnių m. grynasis nepaskirstytas pelnas 1993 Lt
Ir dar pelno paskirstymą reikia fiksuoti įvykusio akcininkų susirinkimo data ar galima ir po susirinkimo mėnesį
Vilniaus vmi permoka, o Utenos VMI ir deklaravote ir mokestį jie nusirašė.
Jeigu taip, tada Vilniaus vmi kurį laiką nemokate GPM nuo su darbo sant. nesusijusių pajamų (už turto pardavimą), jei galvojate tokių sandorių ateityje turėti. Jeigu tai- atsitiktinis atvejis, paprašykite užskaitai iš kodo 501XX kitam mokesčiui, pvz. 1311 (darbo santykiais susijusių) ir taip susidengs permoka.
Utenos vmi pagal deklaraciją FR0572 "atsiėmė" nesumokėtą mokestį, čia irgi viskas susitvarkė. Tik pasiskambinkite į Utenos vmi, tikriausiai priskaičiavo delspinigių, kuriuos taip pat turėsite susimokėti kodu 502XX (XX savivaldybės kodas)
TruputĮ kitaip... pradzioje buvo ir deklaruota, ir sumoketa Į Vilniaus VMI, veliau kai pastebejom, kad FA is Utenos patikslinom deklaraciją ir norejom sumoketi į Utena, bet tuo metu ji pati išsiskaičiavo iš sąskaitos kartu su delspinigiais. Dabar tą permoką liko Vilniaus VMI...Dar prašymo del uzskaitos nepildem, nes tai nepavienis atvejis kai perkam iš FA.
Pakomentuosiu situaciją kaip ją supratau:
Vilniaus vmi permoka, o Utenos VMI ir deklaravote ir mokestį jie nusirašė.
Jeigu taip, tada Vilniaus vmi kurį laiką nemokate GPM nuo su darbo sant. nesusijusių pajamų (už turto pardavimą), jei galvojate tokių sandorių ateityje turėti. Jeigu tai- atsitiktinis atvejis, paprašykite užskaitai iš kodo 501XX kitam mokesčiui, pvz. 1311 (darbo santykiais susijusių) ir taip susidengs permoka.
Utenos vmi pagal deklaraciją FR0572 "atsiėmė" nesumokėtą mokestį, čia irgi viskas susitvarkė. Tik pasiskambinkite į Utenos vmi, tikriausiai priskaičiavo delspinigių, kuriuos taip pat turėsite susimokėti kodu 502XX (XX savivaldybės kodas)
Iš fiz.asmens buvo pirktas miškas, GPM pervestas , bet per klaidą, ne pagal jo deklaruotą gyven. vieta (Utena), o į Vilniaus VMI, Vilniuje GPM liko didele permoka, o Utenos VMi, pati iš banko sąskaitos išskaičiavo šią sumą. Kaip reikėtų tai dabar teisingai koresponduoti, kalbejau su savo vmi inspektore, tai ji sake, kad GPM uzsiskaitys uz ateinantį laikotarpį, tad kuri laiką jo nemokesim, o kaip su Utenos iškaičiuotų??? Kokia sąskaitų korespondencija?
Buhalterinės pažymos - tai fantazijos vaisius. Vienas iš tokių: