Labai prašau padėti .
Akcininkas paskolino įmonei pinigų(pervedė per banką).
Dabar noriu dalį grąžinti per banką. Operaciją daryti per didžiąją knygą ar Debitoriai/kreditoriai?
Gal galite korespondenciją parašyti, nes susimaišiau ir niekas nesigauna.
ačiū
ar tikrai niekas negalit padėti
Akcininkas paskolino įmonei pinigų(pervedė per banką).
Dabar noriu dalį grąžinti per banką. Operaciją daryti per didžiąją knygą ar Debitoriai/kreditoriai?
Gal galite korespondenciją parašyti, nes susimaišiau ir niekas nesigauna.
ačiū
Rekomenduoju nusiraminti ir dar kartą pasikartoti kaip surenkami duomenys į DK: juk DK atitinkamos sąskaitos priskiriamos debitoriams ir kreditoriams. O kaip registravote operaciją, kai akcininkas paskolino? - atvirkštine logika registruokite ir grąžinimą.
Taip pat pasitikrinkite ar akcininkas įvardytas kokiu tai pavadinimu (pvz. pavarde) kreditoriuose (partneriuose). Jei neturite tokio tiekėjo, tai ir skolos jam grąžinti negalite; vadinasi tai bus OŽ įrašas
Taip pat pasitikrinkite ar akcininkas įvardytas kokiu tai pavadinimu (pvz. pavarde) kreditoriuose (partneriuose). Jei neturite tokio tiekėjo, tai ir skolos jam grąžinti negalite; vadinasi tai bus OŽ įrašas
Abiem 🙂
Visu pirma paskola yra kitos gautinos sumos 🙂
TIEKIEJUOSE JO NEBUS ir nefiguruos 🙂
K 4kl kitos gautinos sumos - paskola
D bankas/ kasa kartais gryni
atvirksciai, grazinam
D 4kl kitos gautinos sumos - paskola
K bankas/ kasa kartais gryni
Akcininkas paskolino įmonei pinigų(pervedė per banką).
Dabar noriu dalį grąžinti per banką. Operaciją daryti per didžiąją knygą ar Debitoriai/kreditoriai?
Gal galite korespondenciją parašyti, nes susimaišiau ir niekas nesigauna.
ačiū
Skaitykite VAS ir atsipainiosite
Sveiki,
užsakėme per booking'a darbuotojams viešbutį užsienyje.
Užsakydami panaudojome lojalumo taškus,
tai sumokėjome tarkim 270 eur su užsientišku 19proc. pvm.
Parvežė sąskaitą faktūrą atitinkamai už 323 eur.
Kur keliauja tas skirtumas?
užsakėme per bookinga darbuotojams viešbutį užsienyje.
Užsakydami panaudojome lojalumo taškus,
tai sumokėjome tarkim 270 eur su užsientišku 19proc. pvm.
Parvežė sąskaitą faktūrą atitinkamai už 323 eur.
Kur keliauja tas skirtumas?
Laba diena.
Sumokėtas avansas už IT pirkimą .Jis bus įmonėje IT. Dabar tą avansą rodyti kokioje klasėje?
Sumokėtas avansas už IT pirkimą .Jis bus įmonėje IT. Dabar tą avansą rodyti kokioje klasėje?
Sveiki, kaip pasielgtumėte jei gauta sąskaita iš užsienio už PVM apskaitos tvarkymą 4 ketvirčio 2018 m, o sąskaita išrašyta tik rugpjūtį.Įneleidžiamus gal?
Save taip įvardijote, tai turėtumėte sumąstyti pati.
4 kl turbūt ne GAUTINOS, o MOKĖTINOS. Juk tai įsipareigojimas.
Labas rytas.
Taip kredituosiu 4 klasę, nes juk mes skolingi būsim. Aš klausiu debetuoti į leidžiamus 6 klasę ar neleidžiamus ?