pajamų deklaravimas |
6 |
Ar galima dirbti,per du darbus. |
4 |
neigiamas valiutos pasikerimas. |
1 |
savikaina |
0 |
dividendai |
138 |
likučių suderinimas |
10 |
FA |
0 |
Patarimo |
0 |
MB paskola |
0 |
Komandiruotės dienpinigiai |
3 |
Klaida balanse |
1 |
Patarimo |
1 |
Grynieji pinigai |
1 |
sodų bendrija |
4 |
PVM5 kodas |
125 |
ESI israsas |
1 |
Finansinės ataskaitos |
55 |
Reprezentacinės išlaidos |
0 |
Visuotinis akcininku susirinkimo protokolas |
1 |
Ne, LZ negaliu išmesti, reikia pajamuoti, plius čia mokėta vadovo franšizė ir pvm dalis, dabar išsiaiškinau, kad neturėjo po ranka įmonės kortos apmokėjo iš savų, grįžęs sakė grąžink man, natai sugrąžinau pinigus, o sąskaitą vedžiau į avansinę ir viskas gerai, gale mėnesio darbų vadovas įneša pinigų į kasą tai išsinulins ta suma nu taip gi sakau ar ne?
Grąžinti jam pačiam aišku nieko nereikia, sakau tie pinigai sugrįį į kasą kai darbų vadovas mėnesio gale įneš pinigus.
Tai aš ir nesuprantu, kodėl tas darbų vadovas įneš į kasą? Sakote, kad PVM s.f. išrašyta įmonei, tą sąskaitą įforminote avansine apyskaita, tai yra pardavėjas ir yra jam sumokėta iš asmeninių lėšų, todėl pervedėte jam. Kodėl pinigai turi sugrįžti? Juk buvo K4 kl.tiekėjai, D 2 kl.atsk.asmuo. Dabar atsiskaitė pagal avanso apysk. K 2 kl.atskait.asmuo, D 4 kl.tiekėjai. Kokiu pagrindu dar darysite pinigų įnešimą? Jie negali atsirasti kasoje. tada bus D kasa, o kas K? Sakau, jei vadovas pats nori apsimokėti , tai negalima buvo sąskaitos įmonei išrašyti. Na, jei visgi yra, turite priskirti neleidžiamiems atskaitymas. Bet vėl gi, direktoriui tai bus pajamos natūra. Jam to reikia? Paaiškinkite ir nepajamuokite sąskaitos. Tada bus taip: jūs jam išmokėjote avansą,kurį jis nepanaudojęs grąžina.
Laba diena. Išrašome PVM S.F. , apmoka pagal KPO. Ar tuos KPO segti reikia pries išrašytų sąskaitų ar prie kasos dokumentų?
Tai įmonės vidaus reikalas, jūs turite nusistatyti kaip komplektuojate dokumentus.
KPO- kasos dokumentas. Jei norite, kopiją galite pridėti prie sąskaitos. Mes,kad tiek popierių nesikauptų, ant sąskaitos tiesiog kamputyje rašome, kada apmokėta, m.n.Nr.