Labai prašau patarimo,neseniai pradėjau dirbti, tad sunku man su protokolais ir aiškinamuoju raštu..:( nesuprantu kada reikia dengti finansinį nuostolį?BALANSE rodomas jau rezultatas.
nežinau kaip tiksliai turi atrodyti visa informacija, gal galite pasižiūrėti? ar tas 2016 metų nuostolis dengiasi jau automatiškai?
Nepask.pelnas(nuostoliai) praėjusių metų pabaigoje(2016m) ( -160)eur
Grynas pelnas 2017m- 24925eur
Paskirstytinasis pelnas(nuostoliai) fin.metų pabaigoje 2017m- 24925-160=24765eur ar taip?
o gal reikėtų taip?
Nepask.pelnas(nuostoliai) praėjusių metų pabaigoje(2016m) ( -160)eur
Grynas pelnas 2017m- 24925eur
Paskirstytinasis pelnas(nuostoliai) fin.metų pabaigoje 2017m- 24925eur
Nuspręsta dengti nuostolį 2016metų- (-160)
Nepask.pelnas(nuostoliai) finansinių metų pabaigoje(2017m)- 24765eur
Na, balanse ir turi būti vienoje eilutėje. darykite taip, kaip jums tinka. Viskas gerai.
ir aš taip galvojau,bet susipainiojau...buvau palikus 2016 metų nuostolį vienoje eilutėje, 2017 metų pelnas 2017.12.31 dienai kitoje eilutėje, bet tada man Didžiojoje knygoje (apyvartos žiniaraštyje) nuosavas kapitalas nesutampta su balanse esančiu kapitalu būtent tai nuostolio sumai,o jei perkeliu iškart viską į vieną eilutę, tada ir balanse ir DK skaičiai sutampa
Manau, kad tik jums būtų suprantama ir tiek. Pas mus apskaitoje yra praėjusių metų pelnas/nuostolis ir einamų metų. Prasidėjus kitiems metams, darome įrašą 01/01 ir perkeliame "einamų metų" sumą į "praėjusių metų" eilutę, nes prasidėjus naujiems metams, taip turi gautis. Na, pvz., buvo pelnas 2016/12/31 ( praėjusių metų), po to paskaičiavome pelną už 2017 m (einamų metų) 2017 12 31. O 2018/01/01 perkeliame 2017 m rezultatą į "praėjusių" metų pelną (nuostolį). T.y 2018 m. pradioje nebelieka "einamųjų metų pelno"
aš būtent ir norėjau sužinoti kaip registruojamas pelnas/nuostolis.Dabar suprantu,kad turi būti rezultato suma,bet apskaitoje gruodžio 31 dienai turi matytis abi eilutės t.y. praeitų metų nuostolis ir kitoje eilutėje pelnas? ar ir čia rodyti tik rezultatą?
kitaip sakant aš nesuprantu ką daryti su tomis eilutėmis, kada jas reikia naudoti,nes pas mane viskas buna vienoje eilutėje:(
atask.metų nepask.pelnas(nuostoliai)
pelno(nuost,)atask.pripaž.atask.m.gryn.nepask.pelnas
ankstesnių metų nepask.pelnas(nuostoliai)
Mažinama yra PLN deklaracijoje apmokestinamas pelnas. Jūs ,manau, apie tą mažinimą ir norėjote paklausti. O grynas pelnas/nuostolis registruojamas ,sumuojant pelną/nuostolį iki ataskaitinių metų pradžios + atask.metų
esame UAB, bet nuostolis labai nedidelis.Ir aš turiu omenyje ne mokestinį nuostolį,bet finansinį.Mokestinio dengti neplanuojame
Kokia įmonė esate? Ar tenkinate visus reikalavimus, kad norite visu nuostoliu dengti pelną?